小規(guī)模財(cái)稅2019.13號(hào)文件全國(guó)一樣,一般納稅人不適合
老師,請(qǐng)問(wèn)租賃合同印花稅2019年1月起減半征收是依據(jù)哪個(gè)文件?全國(guó)都適用嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師公司租了個(gè)廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒(méi)有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個(gè)租賃合同付了五年租金3300000,沒(méi)有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
0009011707|免征個(gè)人出租承租住房簽訂的租賃合同印花稅|《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于廉租住房經(jīng)濟(jì)適用住房和住房租賃有關(guān)稅收政策的通知》 財(cái)稅〔2008〕24號(hào)第二條第(二)項(xiàng) 老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們公司可能享受 我們租賃房屋收取租金,客戶有公司也有個(gè)人 是不是說(shuō)個(gè)人的可以享受這個(gè),在申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的選擇 還是這個(gè)文件 只是指?jìng)€(gè)人 是公司不能享受
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師 ,我方租賃國(guó)家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購(gòu),總價(jià)值1000萬(wàn),當(dāng)我按月支付租金達(dá)到1000萬(wàn)的時(shí)候,這塊土地就是公司的,那么請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在分錄依然做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,將來(lái)獲得土地使用權(quán)再做借:無(wú)形資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款,哪個(gè)對(duì)?前期幾年都已經(jīng)計(jì)入成本又如何調(diào)整?
老師,有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教一下: 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大,這個(gè)時(shí)候賬務(wù)處理,計(jì)提的時(shí)候:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;繳納企業(yè)所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤(rùn)分配科目有關(guān)系嗎? 2、我注冊(cè)公司的時(shí)候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現(xiàn)在沒(méi)有做租金支出費(fèi)用,今年開(kāi)始想每月做個(gè)租金費(fèi)用支出,因?yàn)?00元不超過(guò)500元,附件用收據(jù)(寫(xiě)明收款人的身份證號(hào)碼和手機(jī)號(hào)碼、名字)這樣來(lái)作為憑證附件,也沒(méi)有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費(fèi)用支出會(huì)好些?
請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)22.4月建成 然后登記到了房產(chǎn)稅里面 、22年8月買出 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)過(guò)程要繳納房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征嗎?
老師 酒店住宿 在平臺(tái)消費(fèi)有優(yōu)惠券做了銷售費(fèi)用(這個(gè)沒(méi)有發(fā)票)平臺(tái)回款又扣了手續(xù)費(fèi)(對(duì)方有發(fā)票)這個(gè)沒(méi)發(fā)票的優(yōu)惠券正常入賬 之后所得稅匯算是不要調(diào)增?
老師你好,完稅證明已經(jīng)開(kāi)過(guò)了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi),怎么操作步驟
客戶要我們給他開(kāi)發(fā)票,提供了公司賬號(hào)名稱,但是貨款是用現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們的,我們?cè)俳换貋?lái),交回來(lái)的時(shí)候要備注公司名稱還是個(gè)人名稱
您好老師結(jié)賬之后利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上年初未分配利潤(rùn)不等于年末未分配利潤(rùn)。這個(gè)需要怎么調(diào)整呢
公司要注銷帳上的存貨怎么處理?應(yīng)收應(yīng)付又怎么處理呢
老師,我們高新審核發(fā)現(xiàn)2022年的時(shí)候工資計(jì)提和實(shí)發(fā)有差異,計(jì)提相對(duì)少了,那現(xiàn)在跨這么多年了能否怎么調(diào)整,如果可以應(yīng)該怎么調(diào)呢,放哪個(gè)科目?
老師,產(chǎn)值怎么算,是數(shù)量乘以出廠價(jià)還是數(shù)量乘以業(yè)務(wù)員的銷售價(jià)格?
掛靠單位讓我們付一筆報(bào)名費(fèi)500,我們是被掛靠的單位,這筆報(bào)名費(fèi)要從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去,還沒(méi)有發(fā)票,然后掛靠單位給我們公司員工轉(zhuǎn)了500,最終我們公司員工轉(zhuǎn)回公司500,這個(gè)分錄怎么做?
2024年12月28日,以公司的名義買了一輛汽車。專票。公司是2024年12月21日拿了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2025年1月1日才做的稅務(wù)登記。一般納稅人。系統(tǒng)因?yàn)橄到y(tǒng)不給抵扣,因?yàn)楫?dāng)時(shí)買的時(shí)候還沒(méi)做,稅務(wù)登記增值稅不能抵扣。但是在系統(tǒng)上可以查到這張發(fā)票,那么可以作為公司的固定資產(chǎn),折舊4年,抵扣企業(yè)所得稅嗎?