你好分別來(lái)報(bào)個(gè)稅。 次年個(gè)人做匯算綜合所得? 多退少補(bǔ)。 都按工資薪金來(lái)報(bào)個(gè)稅的??
員工在今年在兩家公司任職,上半年在一家公司,后期離職來(lái)另外一家公司任職,請(qǐng)問下個(gè)稅怎么核算呢?
老師,關(guān)于個(gè)稅匯算清繳,我20年1-4月在一個(gè)公司任職,后面半年在另一家公司任職,兩家公司不在一個(gè)區(qū) ,我填匯繳公司要填哪個(gè)公司呢?
請(qǐng)問,員工上上半年在另外一家公司工作,下半年在我們公司工作,那他的年度個(gè)稅匯算要怎么填寫呢
假設(shè)公司有名員工10號(hào)從上家單位離職,下個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)不會(huì)彈出在兩家公司任職的提示呢?
老師您好,請(qǐng)問兩個(gè)公司同一個(gè)管理團(tuán)隊(duì),員工在其中一家任職,其中一家不任職,然后又為不任職的那家公司出差談業(yè)務(wù),差旅費(fèi)怎么報(bào)銷比較好呢
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
那關(guān)于專項(xiàng)附加扣除中的房租,他搬了地方,信息需要修改嗎?現(xiàn)在
你好? 需要修改的。? 及時(shí)去改? ??
好的,謝謝
沒事的。 希望能幫到你??