你好!計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以,可以申請差額征稅
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
老師沒有看懂,能說細(xì)致一點(diǎn)嗎? 比如收到出租房屋的電費(fèi)和水費(fèi)會(huì)計(jì)分錄。 支付出租房的水費(fèi)和電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄 。支付水電費(fèi)供電局開具的是普票。 還有就是支付本企業(yè)自用部分的水電費(fèi)賬務(wù)處理。謝謝老師 還有老師如何申請差額增收呢
物業(yè)公司水費(fèi)差額征稅如何賬務(wù)處理 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接收方收取的自來水的水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水的水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅的方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 (一) 企業(yè)選擇差額征稅,但可以全額開具專用發(fā)票情況。 (二) 企業(yè)選擇差額征稅,差額部分可以開具專用發(fā)票、扣除部分只能開具普通發(fā)票。 賬務(wù)處理如下: 1、收水費(fèi)時(shí): 借:銀行存款或現(xiàn)金103;貸:主營業(yè)務(wù)收入100;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅3 2、支付水費(fèi)時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本90;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2.7;貸:銀行存款或現(xiàn)金92.7 3、繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.3;貸:銀行存款0.3 政策依據(jù): 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費(fèi)增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年54號(hào))規(guī)定,提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
老師那自用部分呢?
你好!計(jì)入管理費(fèi)用就可以的
您的意思是說自用部分計(jì)入管理費(fèi)用,不是計(jì)入成本是嗎?
你好!自用的一般不計(jì)入成本
老師像我們公司電表沒有區(qū)分自用和出租方,那如何區(qū)分呢
老師您發(fā)一公司收取的是普票的情況下,如何賬務(wù)處理謝謝,我看你的是專票賬務(wù)處理的
你好!普票的不做應(yīng)交稅費(fèi)科目就可以,你們怎么向?qū)Ψ绞账M(fèi)?金額怎么計(jì)算的?沒有水表
我們公司是有給出租房屋安裝了電表和水表,但是供電局給我們公司開出的電費(fèi)單是公司總表數(shù)。
你好!總表減去分表的就是你們的
老師那麻煩您分別告訴我賬務(wù)處理吧謝謝您
1、收水費(fèi)時(shí): 借:銀行存款或現(xiàn)金103;貸:主營業(yè)務(wù)收入100;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅3 2、支付水費(fèi)時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本92.7;貸:銀行存款或現(xiàn)金92.7 3、繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.3;貸:銀行存款0.3
支付水費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用? ? ? ? ? ?主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師您看是這樣嗎? 收取出租房電費(fèi)時(shí) 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅0.3 繳納出租房和自用部分電費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用100《自用部分》 借:主營業(yè)務(wù)成本200《出租房屋》 貸:銀行存款,您看是這樣處理嗎?
老師您看一下以下分錄,為何有的老師讓這么做呢?我現(xiàn)在不確定到底如何處理 收到 借銀行,貸貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅, 支付出租房的水費(fèi)和電費(fèi)會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用,-自己公司用的,其他業(yè)務(wù)成本-租客使用的 ,貸應(yīng)付賬款
你好!可以按第一個(gè)做
老師您看是這樣嗎? 收取出租房電費(fèi)時(shí) 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅0.3 繳納出租房和自用部分電費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用100《自用部分》 借:主營業(yè)務(wù)成本200《出租房屋》 貸:銀行存款,您看是這個(gè)嗎老師
你好!分錄沒有問題,但是收入和成本的金額要重新算
什么叫收入和成本從新計(jì)算呢?請指點(diǎn)一下
你好!你收入100成本不可能是200