一般生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生邊角廢料,仍屬于增值稅中的貨物范圍。應(yīng)當(dāng)按照適用稅率繳納增值稅。
老師,資料一,答案最后一個(gè)分錄,財(cái)務(wù)費(fèi)用5怎么計(jì)算出來(lái)的?資料三,分?jǐn)偨灰變r(jià)格不是應(yīng)該995乘以99除以990加10嗎?為什么我和答案不一樣,錯(cuò)在哪里?麻煩回復(fù)一下,明天就參加考試了
老師,你好我的起初留底稅10000,本期銷項(xiàng)稅7000 本期進(jìn)項(xiàng)稅額5000 ,這樣我月末的賬務(wù)分錄怎么寫(xiě),就是要把本期的差額2000元增值稅做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交曾值稅)2000 貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅2000 這樣處理么?這樣的情況不用計(jì)提附加稅吧,因?yàn)槠诔踹€有10000元的留底稅額的。這樣對(duì)嗎?希望老師能夠詳細(xì)說(shuō)一下,相關(guān)的分錄處理謝謝老師。
下腳料能和廢品一樣處理嗎怎么有會(huì)計(jì)分錄?還用交稅嗎?請(qǐng)老師仔細(xì)答復(fù)
老師,想問(wèn)下,公司購(gòu)買的業(yè)務(wù)招待用品,平常用于交際應(yīng)酬,和送禮給和業(yè)務(wù)有往來(lái)的對(duì)方單位人員,這個(gè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理是怎樣的能寫(xiě)上分錄嗎?稅務(wù)上還需要繳納稅嗎?
老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額5000貸:應(yīng)付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)55000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細(xì)看一下,這樣做有問(wèn)題嗎?后續(xù)還需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎?還是就這樣做就行了???詳細(xì)看一下指導(dǎo)回復(fù)一下哈,謝謝
下載網(wǎng)銀客戶端,不插網(wǎng)銀可以轉(zhuǎn)款嗎?
一般納稅人建筑工程,收到的“*其他咨詢服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”這種發(fā)票需要備注嗎
公司資產(chǎn)率是什么,怎么算
公司購(gòu)買滅火器,計(jì)入管理費(fèi)用哪個(gè)二級(jí)明細(xì)科目
異地工程開(kāi)票,一般納稅人,開(kāi)了外經(jīng)證跨區(qū)域備案了,稅款預(yù)交,是開(kāi)票以后,還是開(kāi)票之前?有硬性規(guī)定?
老師,匯算清繳有去年的暫估,調(diào)在其他里面,這樣還要發(fā)票嗎
辦房產(chǎn)證建筑面積132.52平方米,契稅交了473.20,計(jì)稅依據(jù)86470.00元,老師這個(gè)契稅金額是怎么算出來(lái)的呢
公司往法人代表私人賬戶轉(zhuǎn)錢備注的是備用金,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,象這種加油票可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎。
老師,中級(jí)一年三門不能過(guò),第二年還可以補(bǔ)考的對(duì)吧?
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
按13%繳稅嗎
對(duì)的同學(xué),是這樣的
在報(bào)表中怎么填寫(xiě)
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,先暫估,有發(fā)票可以再?zèng)_銷,做現(xiàn)在的憑證
老師您在實(shí)物中做會(huì)計(jì)嗎還是只交課本?收廢品的沒(méi)發(fā)票
報(bào)表怎么填
如果沒(méi)有發(fā)票你就記入收入里,同學(xué) 我一直是國(guó)營(yíng)企業(yè)的會(huì)計(jì)
我想知道報(bào)表怎么填,您能幫我問(wèn)一下嗎
同學(xué),你們沒(méi)發(fā)票就填在不開(kāi)票收入,但分錄還是像我上面那樣做