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下腳料能和廢品一樣處理嗎怎么有會(huì)計(jì)分錄?還用交稅嗎?請(qǐng)老師仔細(xì)答復(fù)

2020-12-10 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 10:25

一般生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生邊角廢料,仍屬于增值稅中的貨物范圍。應(yīng)當(dāng)按照適用稅率繳納增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:25

借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1163 追問(wèn) 2020-12-10 10:27

按13%繳稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:30

對(duì)的同學(xué),是這樣的

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快賬用戶1163 追問(wèn) 2020-12-10 10:31

在報(bào)表中怎么填寫(xiě)

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快賬用戶1163 追問(wèn) 2020-12-10 10:31

沒(méi)有開(kāi)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:40

這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,先暫估,有發(fā)票可以再?zèng)_銷,做現(xiàn)在的憑證

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快賬用戶1163 追問(wèn) 2020-12-10 10:48

老師您在實(shí)物中做會(huì)計(jì)嗎還是只交課本?收廢品的沒(méi)發(fā)票

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快賬用戶1163 追問(wèn) 2020-12-10 10:49

報(bào)表怎么填

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:52

如果沒(méi)有發(fā)票你就記入收入里,同學(xué) 我一直是國(guó)營(yíng)企業(yè)的會(huì)計(jì)

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快賬用戶1163 追問(wèn) 2020-12-10 11:03

我想知道報(bào)表怎么填,您能幫我問(wèn)一下嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-10 11:32

同學(xué),你們沒(méi)發(fā)票就填在不開(kāi)票收入,但分錄還是像我上面那樣做

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一般生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生邊角廢料,仍屬于增值稅中的貨物范圍。應(yīng)當(dāng)按照適用稅率繳納增值稅。
2020-12-10
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-04
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款
2022-06-03
您好: 關(guān)于1:5萬(wàn)的計(jì)算,未來(lái)回購(gòu)的價(jià)格時(shí)540,與現(xiàn)在出售價(jià)格的差額為40,按照回購(gòu)時(shí)間按月進(jìn)行攤銷進(jìn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。所以是40/8=5 關(guān)于2:收入應(yīng)分?jǐn)偟膬r(jià)格是用995*990/(990%2B10),沒(méi)有問(wèn)題啊。那您算的答案是多少???
2020-09-06
二級(jí)科目寫(xiě)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有具體的要求, 銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用都可以,不是嗎?
2025-03-18
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