您好,發(fā)放工資可以用現(xiàn)金發(fā)放,只是現(xiàn)在用現(xiàn)金發(fā)放的單位不多了,庫存現(xiàn)在為什么會多,是不是股東取現(xiàn)拿去花了?

老師,個稅已經(jīng)報了,也已繳款,但是有個人的工資臨時決定不發(fā),那我這個要怎么處理比較妥當(dāng),可以照樣不理嗎?然后做賬的時候做成庫存現(xiàn)金發(fā)放呢
工資可以用現(xiàn)金發(fā)放嗎,還有庫存現(xiàn)在太多,怎樣處理比較合理
老師,您好,請教一下,公司老板經(jīng)常用自己私人賬戶的錢發(fā)員工工資,而且公司的法人還不是老板名字。發(fā)工資時,需要走現(xiàn)金這一步記賬嗎?比如借;庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—老板 然后發(fā)工資時,借應(yīng)付工資 貸:庫存現(xiàn)金?但是實際上財務(wù)并沒有收到現(xiàn)金。該如何處理比較合理
老師好,請問年底庫存現(xiàn)金太多,又沒有發(fā)票抵,可以怎么處理降低庫存呢?
老師好!發(fā)工資現(xiàn)金轉(zhuǎn)或存入這樣會不會掛太多往來款,因為公司業(yè)務(wù)較少,有沒有什么處理方法可以不掛賬呢?謝謝!
老師發(fā)票開票額度不夠了,怎么處理
老師公司的一般賬戶收到公司的臨時存款賬戶的錢,怎么做賬務(wù)處理
我們工廠免租一個月 那免租的這個月所對應(yīng)的制造費用的租金就為0 那相應(yīng)的制造費用減少 這樣沒問題吧
更改2023年度財務(wù)報表,以前是小企業(yè),現(xiàn)在更正咋成了一般企業(yè)準(zhǔn)則了?
老師,請問下產(chǎn)品配送小規(guī)模公司開了免稅發(fā)票,但是報稅比對不通過,一般會是開票的問題嗎
其他人不接,郭老師,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬
請問老師,餐飲發(fā)票可以入工會的帳嗎?
老師,以前年度有虧損,今年一季度為什么還要繳企業(yè)所得稅呢
老師,這里的 c選項是正確的???哪里不對?說的就是在建工程在建的時候不攤銷,,難道房地產(chǎn)的土地使用權(quán)在建設(shè)期間是要攤銷作為成本的嗎?
進項開進來是“石料”,銷項開出去可以是“級配碎石”嗎?
有部分是的,有的是取了備用,拿去招待了,如果是支付其他公司貨款呢,可以現(xiàn)金嗎(之前的現(xiàn)金太多,現(xiàn)在要處理掉需要什么憑據(jù))
還有其他各人的其他應(yīng)收款項怎樣做平,怎樣處理
可以用于支付貨款。以后再取現(xiàn)金即使沒有發(fā)票也需要入賬,匯算清繳的時候該調(diào)增調(diào)增,要不現(xiàn)金的金額會越來越大
是收不回來了嗎?如果是就記入到營業(yè)外支出
之前有工資沒發(fā)的,做個憑證用之前取的現(xiàn)金再處理平可以嗎,(這個其他應(yīng)收款收不回來,老板用的,他的意思是開發(fā)票然后怎樣把這個賬清掉,我不知道怎樣處理合理)
可以,用現(xiàn)金發(fā)工資,你們老板的意思應(yīng)該是開發(fā)票入賬把其他應(yīng)收款沖銷了。等于之前的其他應(yīng)收款是老板暫借的,拿發(fā)票來沖了。
之前有開的多余的個體戶的發(fā)票沒有支付,現(xiàn)在用這筆其他應(yīng)收款沖的話是不是要先收回,在支付,需要寫收據(jù)和支付憑證?
等于說個體的票是多開的,實際來說不用支付多嗎?如果是的話,就直接沖其他應(yīng)收款,就相當(dāng)于老板出錢開的票來沖其他應(yīng)收款。
是的呢,前期開的已經(jīng)入賬進費用了,其他應(yīng)收款也已經(jīng)入賬
等于老板手里還有一些個體開的發(fā)票對吧?那就把這些發(fā)票入賬,然后再把其他應(yīng)收款相對應(yīng)的金額沖了就行。