你好,你們簽訂了合同嗎?
我公司一般納稅人收到這個(gè)勞務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,要不要申報(bào)印花稅?
支付10元百度推廣費(fèi)用,收到的信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票,這個(gè)費(fèi)用需要繳納印花稅么
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要繳納技術(shù)合同印花稅嗎?謝謝!
老師,我們收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票需要繳納印花稅嘛?
個(gè)人到稅局代開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票需要交哪些稅?技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅是6%嗎?個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
口頭合同
那可以不用交印花稅的。
這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)為什么是13點(diǎn)
一般來(lái)說(shuō)技術(shù)服務(wù)應(yīng)當(dāng)按6%開具發(fā)票才是的
那怎么會(huì)開13個(gè)點(diǎn)呢?
對(duì)方是不是有13稅率的其他業(yè)務(wù),他可以開13稅費(fèi)的發(fā)票也可以開6%,選錯(cuò)了可能。
要不要重開啊?
你是取得的一方,如果實(shí)際支付的金額和發(fā)票一致就不用要求對(duì)方重開了。
那我增值稅不是多抵扣了嗎?
哈哈,多抵扣不好嗎?
稅務(wù)局不會(huì)罰款我們嗎?
不會(huì)的。你收到的發(fā)票是真實(shí)有效的,而且你實(shí)際是支付的這么多,你抵扣了這么多,他銷售方交的銷項(xiàng)也是這么多,沒(méi)有稅款流失。而且有時(shí)候?qū)Ψ娇赡苡卸喾N稅率的經(jīng)營(yíng)范圍,他無(wú)法嚴(yán)格區(qū)分是要從高稅率的,沒(méi)有關(guān)系的。