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老師,我們是一般納稅人,嚴(yán)重缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們?cè)撛趺醋霾拍苁《惤穑?/h1>

2020-12-02 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-02 16:35

您好,只能從進(jìn)項(xiàng)稅的方面去想,盡可能多取得發(fā)票。

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快賬用戶2363 追問(wèn) 2020-12-02 17:40

那實(shí)在取不了,因?yàn)檫@是加工費(fèi),我們沒(méi)有進(jìn)貨只是來(lái)料加工,掙加工費(fèi),但是加工費(fèi)我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 17:41

您好,這個(gè)是業(yè)務(wù)性質(zhì)決定的,該交的還是得繳納。

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快賬用戶2363 追問(wèn) 2020-12-02 17:42

那如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那還得交13%個(gè)點(diǎn)了

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齊紅老師 解答 2020-12-02 17:43

是的,增值稅,按照增值部分增稅,所以你們的業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了如此。

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您好,只能從進(jìn)項(xiàng)稅的方面去想,盡可能多取得發(fā)票。
2020-12-02
你好; 免稅的應(yīng)該都是蔬菜購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù)是嗎? 你 房租租賃 辦公費(fèi)這些開專票進(jìn)來(lái)抵扣
2021-12-30
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-09-11
你這種真的無(wú)解,受制于供應(yīng)商,你也說(shuō)了,供應(yīng)商比較強(qiáng)勢(shì),我們有的企業(yè)也這樣沒(méi)辦法,你們開票必須確認(rèn)收入
2024-06-25
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-23
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