同學你好 稅前=89600/100.5% 申報表就按照這個填不含稅收入

老師,請問二手車優(yōu)惠稅率0.5%,開票金額89600,怎么算睡前?增值稅申報表怎么填?
老師,小規(guī)模的增值稅怎么填報。我開票是1%,怎么在申報表填寫優(yōu)惠
請問老師,我公司賣了個二手車,3%的稅率,稅額是466.02元,請問增值稅申報表中,應納稅額減征額158.33是什么意思,怎么算的吶
老師,二手車交易市場開的銷售二手車的發(fā)票,要怎么做賬呀,上面的稅率是0,這個是算免稅項嘛,還是什么,需要填列到增值稅申報表里面嘛
我們公司20年購入車輛入固定資產(chǎn),23年3月老板在二手市場出售,開的二手車發(fā)票,這個怎么社保增值稅?在報表怎么填寫?金額和稅率怎么算?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
社保費全額由公司承擔的話,分錄是借管理費用-社保,貸銀行存款嗎
填在哪一欄?沒有稅率0.5%的那一欄
你是二手車交易平臺嘛
不是,汽貿(mào)
汽貿(mào)公司
哦哦 沒有二手車資格的 不是0.5 是3%征收率
營業(yè)執(zhí)照上有二手車經(jīng)營資格,是一般納稅人
只是第一次做二手車業(yè)務,我不知道正常的稅率是多少?現(xiàn)在的優(yōu)惠政策是0.5%,不知道增值稅申報表填在哪一欄
6.我公司是從事二手車經(jīng)銷的一般納稅人,每月銷售二手車收入約200萬元,并按規(guī)定開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,在《財政部 稅務總局關于二手車經(jīng)銷有關增值稅政策的公告》(2020年第17號)出臺后,我公司經(jīng)營業(yè)務可以適用減按0.5%征收率征收增值稅政策,請問應當如何進行增值稅納稅申報? 答:《國家稅務總局關于二手車經(jīng)銷等稅收征收管理事項的公告》(2020年第9號)規(guī)定,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務的一般納稅人銷售其收購的二手車,減按0.5%征收率征收增值稅,在辦理增值稅納稅申報時,減按0.5%征收率征收增值稅的銷售額,應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)“二、簡易計稅方法計稅”中“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次;對應減征的增值稅應納稅額,按銷售額的2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》“應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。納稅人在填報《增值稅減免稅申報明細表》時,應準確選擇減稅項目代碼,準確填寫減稅項目本期發(fā)生額等相關欄次。 以5月份為例,假設你公司5月份不含稅銷售額為200萬元,均適用減按0.5%征收率征收增值稅政策,那么你公司應將減按0.5%征收率征收增值稅的不含稅銷售額200萬元,填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”第3列“開具其他發(fā)票”“銷售額”列;按3%征收率計算的稅額6萬元(=200×3%),填寫在第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”第4列“開具其他發(fā)票”“銷項(應納)稅額”列;該銷售額對應減征的增值稅應納稅額5萬元(=200×2.5%),填寫在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第23行“應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。