你好 查賬征收的 根據(jù)(年累計(jì)利潤(rùn)-投資者扣除費(fèi)用)*稅率-速算扣除 核定征稅的,收入*1%*稅率-速算扣除
老師請(qǐng)問(wèn)想個(gè)獨(dú)企業(yè)查賬征收和核定征收(小規(guī)模)有什么區(qū)別。個(gè)獨(dú)開(kāi)160000萬(wàn)的發(fā)票安征收率1%這兩種方法下如何計(jì)算稅金都需要繳納什么稅金
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是核定征收的,部分成本沒(méi)有取得發(fā)票,只有收據(jù),但都如實(shí)入了賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在那個(gè)位置什么時(shí)候做納稅調(diào)增嗎?因是不需要做匯算清繳的
老師,我想咨詢一下下面的問(wèn)題:就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎? 下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的問(wèn)題唄? ?畢競(jìng)有兩個(gè)個(gè)體戶的店,有兩處收入??!
我這有幾個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開(kāi)完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬啊? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項(xiàng)目既可以簡(jiǎn)易征收又可以抵扣繳納嗎?簡(jiǎn)易征收能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開(kāi)始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說(shuō)是從2018年年末就開(kāi)始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒(méi)有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說(shuō)的從19年年初就開(kāi)始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開(kāi)始查賬征收?。咳绻麖?月以后開(kāi)始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報(bào)???
老師我們是工商個(gè)體戶超市零售企業(yè),屬于查賬征收,開(kāi)業(yè)兩年多,銷項(xiàng)票開(kāi)出很少,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)有,每季度報(bào)稅都是預(yù)估的無(wú)票收入,這種情況可以申請(qǐng)為定額征收嗎?申請(qǐng)核對(duì)征收需要填寫(xiě)什么理由?因我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票也沒(méi)做賬,只是單獨(dú)做了銀行流水。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師不太懂,能幫忙計(jì)算下嘛
你的利潤(rùn)還不知道是多少 還有,你的年累計(jì)收入是多少?
現(xiàn)在剛打算做今年要開(kāi)票160000萬(wàn)沒(méi)有成本
你們沒(méi)有工資嗎?沒(méi)有費(fèi)用嗎?
就這2個(gè)月了。沒(méi)有員工在這個(gè)個(gè)獨(dú)發(fā)工資。法人做的工資0
(160000-5萬(wàn))*20%-10500 你好,查賬征收是根據(jù)這個(gè)來(lái)做。
如果是核定征收的16萬(wàn)乘以1%乘以5%
增值稅沒(méi)有減免就正常交對(duì)嗎
如果是小規(guī)模開(kāi)普票,季度30萬(wàn)免增值稅。