你好!手工帳不一定是內(nèi)賬了。

這個員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來整這個,我們要怎么處理,我們之間沒有簽合同,她也通過起訴手段,不過法院沒支持她,謝謝她又整這個,
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,公司要注銷,股東要看報表,財(cái)務(wù)都需要做什么
老師,這個開票項(xiàng)目合規(guī)嗎
老師,請問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,有盤盈和盤虧的情況下,盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤點(diǎn)存貨品類的占比,還有占抽盤總貨值的占比,怎么計(jì)算?
老師想問您一下,我們和客戶,現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶簽署發(fā)貨合同嗎?
我是一個企業(yè)的會計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤負(fù)30多萬,其它應(yīng)付款50萬,老板說想把度的利潤做成扭虧為盈,開始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊的,到24年底報表利潤18萬多,25年到10月,今年10個月利潤做到89萬了,庫存虛高到1000萬了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產(chǎn)占了40萬,是否能調(diào)整,以上問題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報表

