稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷(xiāo)售額,企業(yè)所得稅稅負(fù)=實(shí)際交企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入

如何計(jì)算稅負(fù)?知道稅負(fù)是3%,怎么預(yù)估收入和增值稅?
比如知道這個(gè)月的增值稅稅負(fù)率為3%,含稅收入10000元,怎么倒推出當(dāng)月的成本?
老師,我知道銷(xiāo)項(xiàng)和稅負(fù)率,怎么算應(yīng)交增值稅
在做預(yù)算,已知收入和成本,要如何計(jì)算稅金及附加啊,以多少稅負(fù)預(yù)估比較合適?一般納稅人
比如收入100萬(wàn),增值稅稅負(fù)3%,所得稅2%,那應(yīng)該交多少稅呀,麻煩老師計(jì)算一下。我不知道怎么算
請(qǐng)問(wèn)老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請(qǐng)人是誰(shuí),復(fù)議機(jī)關(guān)是誰(shuí)?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買(mǎi)學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找


銷(xiāo)售額是不是開(kāi)票的總金額呀
我們現(xiàn)在增值稅是2.85萬(wàn),營(yíng)業(yè)額是139.96萬(wàn),求的稅負(fù)是2%,我們當(dāng)?shù)匾?guī)定稅負(fù)達(dá)到3%,請(qǐng)問(wèn)怎么算銷(xiāo)售額,才能達(dá)到3
這個(gè)是開(kāi)發(fā)票不含稅金額 ,也包括你無(wú)票收入,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也算,你去看你申報(bào)表上面,
營(yíng)業(yè)額是139.96萬(wàn), 你這個(gè)哪里來(lái)的,申報(bào)表上? 申報(bào)表上面第一欄你銷(xiāo)售額,簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額,免稅銷(xiāo)售額相加,算
稅負(fù)達(dá)到3%=實(shí)際交增值稅/不含稅銷(xiāo)售額, ,實(shí)際交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
那你們需要少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,多做收入,有沒(méi)有收入沒(méi)有確認(rèn)的?有可以做無(wú)票收入,沒(méi)有話(huà),你去找專(zhuān)管員協(xié)商,這個(gè)看是不是先無(wú)票收入申報(bào),后面開(kāi)發(fā)票可以沖掉(一定要他知道,這個(gè)對(duì)方通知你們達(dá)到稅負(fù)話(huà),你這個(gè)一定要對(duì)方確定后面說(shuō)可以沖紅無(wú)票收入才可以)
現(xiàn)在是要算12月分還需要有多少銷(xiāo)售額,才能達(dá)到3%的稅負(fù),有銷(xiāo)售額就會(huì)有增值稅,不知道怎么算
你這個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含稅銷(xiāo)售額*稅率,
現(xiàn)在我們是要12月再多繳增值稅嗎?現(xiàn)在2.85萬(wàn)稅費(fèi),要想達(dá)到3%的稅負(fù),95萬(wàn)的銷(xiāo)售額就可以了,現(xiàn)在我們是139萬(wàn)了,超了,需要怎么做
是的,需要再交,之前多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,少交,那再確認(rèn)收入就可以,你有沒(méi)有無(wú)票收入,先去確定還開(kāi)發(fā)票嗎,
現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗侥阕鰺o(wú)票收入,后面萬(wàn)一真的有收入,開(kāi)發(fā)票,申報(bào)比對(duì)不通過(guò),你申報(bào)是開(kāi)發(fā)票-無(wú)票收入去申報(bào),需要帶上無(wú)票資料和盤(pán)子去稅局解鎖,所以我問(wèn)你真實(shí)有沒(méi)有無(wú)票收入,還開(kāi)發(fā)票不,不開(kāi),沒(méi)有收入,也沒(méi)有無(wú)票收入你和你專(zhuān)管員協(xié)商 后續(xù)要找對(duì)方解鎖的,
需要再去增加收入,才可以,那你們之前增值稅少,那對(duì)應(yīng)需要增加收入對(duì)應(yīng)增加增值稅,
(不含稅銷(xiāo)售額*稅率%2B2.85萬(wàn))/(不含稅銷(xiāo)售額%2B139萬(wàn))=3% ,你這么算,帶入數(shù)字進(jìn)去算
我們現(xiàn)在要確定開(kāi)多少發(fā)票金額,才能補(bǔ)到3%的稅負(fù),我再開(kāi)15萬(wàn)發(fā)票才行,12月份可以不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?
不能再認(rèn)證發(fā)票了,上面我不是給計(jì)算公式嗎,你輸入進(jìn)去就可以,帶入稅率,(不含稅銷(xiāo)售額*稅率%2B2.85萬(wàn))=3% *(不含稅銷(xiāo)售額%2B139萬(wàn))
是的,我的意思是后面這個(gè)月一點(diǎn)不認(rèn)證發(fā)票沒(méi)事吧?
沒(méi)有事情,稅負(fù)不是你們稅局規(guī)定嗎,你達(dá)到稅負(fù)要求不認(rèn)證發(fā)票沒(méi)有啥
好的,老師講的非常詳細(xì)且全面,謝謝您
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了