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如何計(jì)算稅負(fù)?知道稅負(fù)是3%,怎么預(yù)估收入和增值稅?

2020-11-19 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-19 13:40

稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷(xiāo)售額,企業(yè)所得稅稅負(fù)=實(shí)際交企業(yè)所得稅/營(yíng)業(yè)收入

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快賬用戶(hù)4332 追問(wèn) 2020-11-19 13:48

銷(xiāo)售額是不是開(kāi)票的總金額呀

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快賬用戶(hù)4332 追問(wèn) 2020-11-19 13:52

我們現(xiàn)在增值稅是2.85萬(wàn),營(yíng)業(yè)額是139.96萬(wàn),求的稅負(fù)是2%,我們當(dāng)?shù)匾?guī)定稅負(fù)達(dá)到3%,請(qǐng)問(wèn)怎么算銷(xiāo)售額,才能達(dá)到3

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:53

這個(gè)是開(kāi)發(fā)票不含稅金額 ,也包括你無(wú)票收入,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也算,你去看你申報(bào)表上面,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:53

營(yíng)業(yè)額是139.96萬(wàn), 你這個(gè)哪里來(lái)的,申報(bào)表上? 申報(bào)表上面第一欄你銷(xiāo)售額,簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額,免稅銷(xiāo)售額相加,算

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:54

稅負(fù)達(dá)到3%=實(shí)際交增值稅/不含稅銷(xiāo)售額, ,實(shí)際交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:55

那你們需要少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,多做收入,有沒(méi)有收入沒(méi)有確認(rèn)的?有可以做無(wú)票收入,沒(méi)有話(huà),你去找專(zhuān)管員協(xié)商,這個(gè)看是不是先無(wú)票收入申報(bào),后面開(kāi)發(fā)票可以沖掉(一定要他知道,這個(gè)對(duì)方通知你們達(dá)到稅負(fù)話(huà),你這個(gè)一定要對(duì)方確定后面說(shuō)可以沖紅無(wú)票收入才可以)

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快賬用戶(hù)4332 追問(wèn) 2020-11-19 13:57

現(xiàn)在是要算12月分還需要有多少銷(xiāo)售額,才能達(dá)到3%的稅負(fù),有銷(xiāo)售額就會(huì)有增值稅,不知道怎么算

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:07

你這個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含稅銷(xiāo)售額*稅率,

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快賬用戶(hù)4332 追問(wèn) 2020-11-19 14:09

現(xiàn)在我們是要12月再多繳增值稅嗎?現(xiàn)在2.85萬(wàn)稅費(fèi),要想達(dá)到3%的稅負(fù),95萬(wàn)的銷(xiāo)售額就可以了,現(xiàn)在我們是139萬(wàn)了,超了,需要怎么做

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:17

是的,需要再交,之前多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,少交,那再確認(rèn)收入就可以,你有沒(méi)有無(wú)票收入,先去確定還開(kāi)發(fā)票嗎,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:19

現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗侥阕鰺o(wú)票收入,后面萬(wàn)一真的有收入,開(kāi)發(fā)票,申報(bào)比對(duì)不通過(guò),你申報(bào)是開(kāi)發(fā)票-無(wú)票收入去申報(bào),需要帶上無(wú)票資料和盤(pán)子去稅局解鎖,所以我問(wèn)你真實(shí)有沒(méi)有無(wú)票收入,還開(kāi)發(fā)票不,不開(kāi),沒(méi)有收入,也沒(méi)有無(wú)票收入你和你專(zhuān)管員協(xié)商 后續(xù)要找對(duì)方解鎖的,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:19

需要再去增加收入,才可以,那你們之前增值稅少,那對(duì)應(yīng)需要增加收入對(duì)應(yīng)增加增值稅,

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:20

(不含稅銷(xiāo)售額*稅率%2B2.85萬(wàn))/(不含稅銷(xiāo)售額%2B139萬(wàn))=3% ,你這么算,帶入數(shù)字進(jìn)去算

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快賬用戶(hù)4332 追問(wèn) 2020-11-19 14:22

我們現(xiàn)在要確定開(kāi)多少發(fā)票金額,才能補(bǔ)到3%的稅負(fù),我再開(kāi)15萬(wàn)發(fā)票才行,12月份可以不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:32

不能再認(rèn)證發(fā)票了,上面我不是給計(jì)算公式嗎,你輸入進(jìn)去就可以,帶入稅率,(不含稅銷(xiāo)售額*稅率%2B2.85萬(wàn))=3% *(不含稅銷(xiāo)售額%2B139萬(wàn))

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快賬用戶(hù)4332 追問(wèn) 2020-11-19 14:42

是的,我的意思是后面這個(gè)月一點(diǎn)不認(rèn)證發(fā)票沒(méi)事吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:51

沒(méi)有事情,稅負(fù)不是你們稅局規(guī)定嗎,你達(dá)到稅負(fù)要求不認(rèn)證發(fā)票沒(méi)有啥

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快賬用戶(hù)4332 追問(wèn) 2020-11-19 14:52

好的,老師講的非常詳細(xì)且全面,謝謝您

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:55

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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2020-11-19
你好 不要算附加稅 (銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù)
2021-01-04
收入乘以銷(xiāo)售的稅率減進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù) 求進(jìn)項(xiàng)就可以的,進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)了,銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于繳納的增值稅。
2022-10-19
按上年接近的歷史稅負(fù)預(yù)算最好,沒(méi)有的話(huà),參考: 各行各業(yè)的增值稅的稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表 https://www.sohu.com/a/438521922_120493971
2022-07-22
您好,綜合稅負(fù)率就是實(shí)際繳納的稅款除以收入,你需要知道進(jìn)項(xiàng)稅才可以
2023-07-22
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