你好,實(shí)質(zhì)是銷售折讓,開銷售折讓比較好

我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的
社保費(fèi)全額由公司承擔(dān)的話,分錄是借管理費(fèi)用-社保,貸銀行存款嗎


老師,轉(zhuǎn)款金額是什么意思?就是欠款的錢數(shù)嗎?可是發(fā)票全部都開完了啊
你好,轉(zhuǎn)款是給別人,全開的話,建議沖紅重新開,不然按照發(fā)票交稅,實(shí)際沒有收到這么多款 ,你們吃虧
老師,我描述一下我們的具體問題吧,這個(gè)客戶是去年欠我們132135.15元,但是客戶賬上顯示多146.25元,是欠我們132281.4元,后期又有個(gè)7632元(這一部分沒有開發(fā)票),共欠139913.4元,但是我們賬上只有132135.15元,這部分發(fā)票都給他們開齊了,現(xiàn)在他們要扣除一部分由于質(zhì)量問題導(dǎo)致的維修費(fèi)21913.4元,這個(gè)我們要怎么處理呢?
如果是這樣,金額也不大,直接按照銷售折扣處理,你們按照差額抵扣,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可
老師,銷售折扣還要開票嗎?現(xiàn)在是我們開完了票,客戶欠款呢
不需要開票,比如現(xiàn)在客戶支付給你139913.4-21913.4,與你賬上的差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,賬就平了
老師,我們實(shí)際沒有收到這么多錢,不需要沖減收入嗎?稅也交多了啊
你好,不需要沖收入比較好,如果沖收入,稅也要變,
老師,稅怎么變呢
收入與稅一致的,沖收入,稅要減少,意味著重新開票
就是開銷售折讓發(fā)票啊,老師,原來已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在沖回來,行嗎
可以是可以,因?yàn)榻痤~不大,做到財(cái)務(wù)費(fèi)用,銷售費(fèi)用也是可以的
老師,就是客戶直接付扣掉的剩余部分,和發(fā)票差額部分我們做到費(fèi)用里面是嗎?就不用開發(fā)票了是嗎?
是的,是這樣的。實(shí)務(wù)中很多公司都是這樣的