您好,您公司是組織此次培訓(xùn)的嘛?還是?
您好老師,我們公司給政府培訓(xùn)專業(yè)電商人才,收到政府給的款項,該怎么做會計處理呢?先收款后培訓(xùn),和先做培訓(xùn)后撥款,財務(wù)處理上有什么區(qū)別嗎?還有企業(yè)所得稅這怎么做稅收籌劃呢,我們是小規(guī)模納稅人公司,謝謝!
老師,財政撥入專項培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)材料是我公司自己的,那這個賬務(wù)該怎么處理,支出培訓(xùn)材料費(fèi)該怎么操作?
老師,我公司收到財政補(bǔ)助資金50萬,用20萬買了機(jī)器設(shè)備,10萬用于培訓(xùn)支出,20萬購買了原材料,這筆資金收到和支出賬務(wù)該怎么做?
老師,我們是民非團(tuán)體組織,我們的收入有培訓(xùn)費(fèi),但是有的培訓(xùn)學(xué)員不需要開發(fā)票,那我這邊的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)收賬款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣賬務(wù)處理是否可以?那增值稅還需要交嗎?如果不是這樣賬務(wù)處理,那應(yīng)該怎么記賬?謝謝!
老師,下午好,我這邊是一個民辦非企業(yè)單位 職業(yè)技能培訓(xùn)中心,就是有叉車培訓(xùn),壓容器培訓(xùn)這些的,3月份有2張發(fā)票都是購買的飲料,一張發(fā)票5000多,但是支付是7月份才銀行支付的,那現(xiàn)在我做賬是怎么做賬?做什么費(fèi)用好?公司說是給學(xué)員的。
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務(wù)上怎么處理?
您公司需要給財政開具發(fā)票嗎?具體的業(yè)務(wù)背景是什么呢?請介紹一下
就是,培訓(xùn)繡娘刺繡,刺繡用的材料是我們公司的
這個培訓(xùn)費(fèi)就是財政支付給您公司了,是嗎? 需要您公司給財政開具發(fā)票嗎?
因?yàn)槭菍m?,只給上級部門開了收據(jù),
根據(jù)您的描述,您公司是要確認(rèn)收入的。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額
培訓(xùn)我公司實(shí)施,如果材料外購的話我直接用外購發(fā)票做賬了,可是材料用了我公司的,我不知道怎么做賬,要不要到稅務(wù)代開材料費(fèi)
這個材料是您公司自己生產(chǎn)的嘛?
我公司就加工服裝和工藝品,材料外購的,培訓(xùn)材料從庫存領(lǐng)的
這樣的話,就是上面的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)使用的材料成本就是了。 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那老師,我要用材料費(fèi)沖收到的培訓(xùn)費(fèi)分錄怎么做,
沒有這樣的處理方式,您就按下面的分錄就可以了。 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:原材料
那給學(xué)員支掉的一天50元的補(bǔ)助費(fèi),怎么做?
您要先說一下這個50元的補(bǔ)助費(fèi)具體是怎么規(guī)定的?這個錢是您公司擔(dān)負(fù)的,還是財政支付的款項里面包含的?
就包括在財政支付的款項里面
這樣的話,這個50元的補(bǔ)助費(fèi)的會計處理已經(jīng)包含在上面的分錄里面了。
財政撥付專項資金賬務(wù)處理如下: 收到財政撥付??顣r: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 將專項或特定用途的撥款用于指定項目時 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入財政撥付專項資金賬務(wù)處理如下: 收到財政撥付??顣r: 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 將專項或特定用途的撥款用于指定項目時 借:管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積_撥款轉(zhuǎn)入
這樣對嗎?
您公司具體什么性質(zhì)的企業(yè)?怎么還用到專項應(yīng)付款科目呢?
小規(guī)模納稅人
如果是企業(yè)的話,只是取得培訓(xùn)的專項資金的話,是不使用這個科目的。分錄就是上面的分錄了,您公司是要申報增值稅的。