同學(xué)你好 你說的是進(jìn)口吧

老師您好 我想想請教 沒有進(jìn)出口資質(zhì)的企業(yè) 可以向 海外供應(yīng)商采購 服務(wù)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)),涉及的金額大概200-300萬人民幣的等值英鎊,需要 外匯支付,這種情況 企業(yè)應(yīng)該具備什么資質(zhì)呢?錢款要怎么才能順利支付出去?
老師 境外采購 造型設(shè)計(jì)服務(wù) 涉及 進(jìn)口關(guān)稅嗎 如果涉及 ,那么稅率多少境外采購服務(wù) 境內(nèi)使用
代扣代繳 境外供應(yīng)商增值稅、附加稅 和 所得稅 老師您好: 境外采購服務(wù)(造型設(shè)計(jì)、咨詢等),購匯支付供應(yīng)商,代扣代價(jià)稅費(fèi) 相關(guān)公式: 外幣含稅價(jià)=外幣不含稅價(jià)(合同/發(fā)票金額)/ (1-增值稅稅率*附加稅稅率-境內(nèi)服務(wù)比例*核定利潤率*企業(yè)所得稅稅率)*(1+增值稅稅率) (三項(xiàng)附加稅 和 企業(yè)所得稅 都是 價(jià)內(nèi)稅,先要從 合同/發(fā)票金額 里 將他們剔除。) 外幣含稅價(jià)格*匯率=人民幣含稅價(jià)格 人民幣含稅價(jià)/(1+增值稅稅率)=人民幣不含稅價(jià)格 以上理解 和 公式 是否正確?
代扣代繳 境外供應(yīng)商增值稅、附加稅 和 所得稅 老師您好: 境外采購服務(wù)(造型設(shè)計(jì)、咨詢等),購匯支付供應(yīng)商,代扣代價(jià)稅費(fèi) 相關(guān)公式: 外幣含稅價(jià)=外幣不含稅價(jià)(合同/發(fā)票金額)/ (1-增值稅稅率*附加稅稅率-境內(nèi)服務(wù)比例*核定利潤率*企業(yè)所得稅稅率)*(1+增值稅稅率) (三項(xiàng)附加稅 和 企業(yè)所得稅 都是 價(jià)內(nèi)稅,先要從 合同/發(fā)票金額 里 將他們剔除。) 外幣含稅價(jià)格*匯率=人民幣含稅價(jià)格 人民幣含稅價(jià)/(1+增值稅稅率)=人民幣不含稅價(jià)格 以上理解 和 公式 是否正確? 如果涉及 特許權(quán)使用費(fèi) 呢?特許權(quán)使用費(fèi) 代扣代繳稅率多少啊?
老師,我想問下,從國內(nèi)購買一批貨物出口到國外,這個(gè)會涉及到出口退稅是嗎?那我們從國內(nèi)購買服務(wù),再將服務(wù)銷售給境外,這種是不是不涉及出口退稅?。?/p>
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個(gè)項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報(bào)個(gè)稅了幾個(gè)月了,現(xiàn)在有一個(gè)人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報(bào)是在2025月4月申報(bào)的
社保費(fèi)全額由公司承擔(dān)的話,分錄是借管理費(fèi)用-社保,貸銀行存款嗎


老師?對的
進(jìn)口繳納進(jìn)口增值稅和關(guān)稅的
這類 設(shè)計(jì)服務(wù) 關(guān)稅稅率 是多少呢
我查了一下都是貨物類的 服務(wù)類的沒有查到
進(jìn)口服務(wù)是不交稅的