同學(xué)你好,到往來核算項(xiàng)目明細(xì)賬中導(dǎo)。
請(qǐng)問算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率用的數(shù)據(jù)是應(yīng)收賬款還是應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
請(qǐng)問,我要應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),導(dǎo)哪里的數(shù)據(jù)才是應(yīng)收款的真實(shí)數(shù)據(jù)?
老師,麻煩問一下賬套上應(yīng)收賬款顯示的是港元的,只有客戶打款了才知道實(shí)際的匯率是多少,到時(shí)候應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)就不對(duì),需要怎么保持?jǐn)?shù)據(jù)不會(huì)變?
老師,我要調(diào)4月份的賬,借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款A(yù) 應(yīng)該是應(yīng)收賬款B,那我調(diào)賬方法(1)借應(yīng)收票據(jù) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)收賬款A(yù) 負(fù)數(shù) 然后借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款B 還是(2)借應(yīng)收賬款A(yù) 貸應(yīng)收賬款B 該選哪一種 老師
老師好,公司未分配利潤數(shù)據(jù)很大,怎么確定未分配利潤的數(shù)據(jù)是不是累計(jì)真實(shí)的利潤,或者說需要同時(shí)關(guān)注哪一些科目的數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù),其他應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款等是不是應(yīng)該減去呢?
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計(jì)是以前年度己發(fā)放未計(jì)提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市從供應(yīng)商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司做真實(shí)的賬,用快賬軟件做的話,能免費(fèi)使用多久時(shí)間,后續(xù)要怎么收費(fèi)
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計(jì)入什么科目。
老師,請(qǐng)問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負(fù)號(hào)了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請(qǐng)教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對(duì)方7萬元,我們給對(duì)方付款時(shí),可以要求對(duì)方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價(jià)40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價(jià)40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對(duì),還是B對(duì)
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢的時(shí)候忘了扣個(gè)稅了,但是這個(gè)個(gè)稅以后還是要讓對(duì)方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個(gè)個(gè)稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
下午導(dǎo)出的數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款有借,貸方金額,我要的是實(shí)際應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)
借方是實(shí)際應(yīng)收,貸方是預(yù)收,實(shí)際全部應(yīng)收用借方余額?貸方余額得出。
月底我想要看到誰家欠款多少?因?yàn)槭亲鲑Q(mào)易的欠款多,就想導(dǎo)出的數(shù)據(jù)就是應(yīng)收的數(shù)據(jù)
對(duì)的,在應(yīng)收賬款項(xiàng)目核算明細(xì)賬中可以選擇對(duì)應(yīng)需要客戶往來明細(xì)賬。在核算項(xiàng)目明細(xì)賬中找。