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老師,對(duì)于同一個(gè)公司,可以不同時(shí)開設(shè):應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款嗎?只用一個(gè)應(yīng)收賬款來(lái)顯示或者用預(yù)收來(lái)顯示?

2020-10-29 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-29 22:23

你好,可以這樣處理的,只設(shè)置一個(gè)科目核算,而不是同時(shí)設(shè)置預(yù)收和應(yīng)收

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快賬用戶4963 追問(wèn) 2020-10-29 22:29

好的。同理:應(yīng)付和預(yù)付也是這樣嗎?

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快賬用戶4963 追問(wèn) 2020-10-29 22:40

老師,老板2019年跟公司借款100萬(wàn),2020年提供發(fā)票過(guò)來(lái)抵消借款,請(qǐng)問(wèn)這100萬(wàn)發(fā)票入今年損益嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 07:58

你好,應(yīng)付和預(yù)付也是這樣的。 100萬(wàn)的發(fā)票需要計(jì)入今年的成本或者費(fèi)用核算

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快賬用戶4963 追問(wèn) 2020-10-30 09:08

這樣今年突然多了這么多費(fèi)用,不異常嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 09:10

你好,如果是據(jù)實(shí)發(fā)生的,而不是虛開的發(fā)票,沒有什么異常的?

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快賬用戶4963 追問(wèn) 2020-10-30 09:18

假如這些費(fèi)用是歸屬去年的,是有這項(xiàng)業(yè)務(wù)的,等到今年財(cái)務(wù)才知道這像業(yè)務(wù),怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 09:20

你好,那就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算了

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快賬用戶4963 追問(wèn) 2020-10-30 09:27

如果列為今年費(fèi)用就不用調(diào),但是得說(shuō)出合理的理由這些是今年的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2020-10-30 09:29

你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎

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快賬用戶4963 追問(wèn) 2020-10-30 09:31

是的。如果這100萬(wàn)入今年費(fèi)用,是不是還得有相關(guān)的合同證明呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-30 09:33

你好,如果發(fā)票開具日期是今年的,就是計(jì)入今年費(fèi)用核算的?

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