這個規(guī)費一直都是有的,這個規(guī)費就是包括這個企業(yè)的社保排污費,這一些費用只是在行業(yè)里面把它稱之為交規(guī)費。你要正常繳納相關(guān)的這一些什么社保費用,排污費合同里面有的時候會約定是由哪一方來承擔(dān)這些費用。

老師好,我公司是建筑企業(yè),是被掛靠方,發(fā)包方是我們自己的開發(fā)公司,我們主要是收管理費,把工程都分包出去了,我們建筑公司怎樣確認收入呢?是給開發(fā)公司開票后再確認收入嗎?成本結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?老師,我剛進大公司,不太會做,希望老師解答詳細一點,謝謝
懂建筑的老師答,請問規(guī)費證是好久開始征收的?怎么收的?每家建筑公司都會和業(yè)主單位簽嗎?謝謝
懂建筑的老師答,請問規(guī)費證是好久開始征收的?怎么收的?大致的征收標準是什么?每家建筑公司都會和業(yè)主單位簽嗎?謝謝
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時候暫估了人工費,11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費出去,收到的是3%的工程服務(wù)的專票,11月已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在有三個問題要請教老師:1、10月暫估的人工費現(xiàn)在要怎么做會計公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會計分錄 ,3、發(fā)票認證后怎么做分錄,因為剛開始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
老師下午好我們公司是個小建筑工程公司,在工程結(jié)算時,按合同價款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位,業(yè)主單位分期付了部分款項,其中扣除了一些服務(wù)費、工程實際結(jié)算與合同價差額,但沒提供相應(yīng)的票據(jù),請教老師:我應(yīng)該怎么處理應(yīng)收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項?謝謝!
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計提稅費嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個月扣員工一餐5元,這個怎么做賬,要報個稅嗎