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老師,我平時在支付社保費時都是 借:管理費用(公司) 借:其它應收款(個人) 貸:銀行 這樣記錄每個月社保的支付費用,但是剛剛看到會計學堂的資訊社保費支付會計分錄不同,那我那樣做分錄錯了嗎?

老師,我平時在支付社保費時都是
借:管理費用(公司)
借:其它應收款(個人)
貸:銀行
這樣記錄每個月社保的支付費用,但是剛剛看到會計學堂的資訊社保費支付會計分錄不同,那我那樣做分錄錯了嗎?
2020-10-26 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-26 22:12

同學,你好,你的沒有問題的,如的企業(yè)會計提社保 繳社保時:借應付職工薪酬-社保單位100 其他應付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保計提:借管理費用-社保單位100 貸應付職工薪酬-社保單位-100

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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