你好,出售不是他的主業(yè),要按資產(chǎn)處置損益科目
董老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運護(hù)送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個錯了?
老師,期間費用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
那具體如何做分錄,摘要是什么
你好,借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn),
出售收款,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,
借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理,
做賬的時候每一步都要做嗎
還有開票時應(yīng)如何入賬
你好,做賬的時候每一步都要做
那開票時如何做賬
開票時收到款項,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
是不是如果是開票時就收到貨款就不用做兩筆分錄了,因為我一般做賬是先做開票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
這樣有沒有錯誤的
你好,要的,要做固定資產(chǎn)清理的,
先開票的的分錄要怎樣做
你好,一樣的分錄,都要這樣的過程,開票時收款前面也要先做分錄再做,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
那這筆出售固定資產(chǎn)開發(fā)票時摘要也是出售固定資產(chǎn)嗎,借應(yīng)收賬款貸什么呀
你好,是的,出售固定資產(chǎn)開發(fā)票時摘要也是出售固定資產(chǎn)。不用應(yīng)收賬款這個科目,要用固定資產(chǎn)清理,
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理怎么做? 出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理 1、將賣出的固定資產(chǎn)從賬面轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、出售取得的收入 借;庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 3、如果出售時涉及稅金了 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅 4、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 (1)如果為清理為凈收益 借:固定資產(chǎn)清 貸:資產(chǎn)處置損益, (2)如果清理為凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
那開發(fā)票時是借固定資產(chǎn)清理貸什么啊
你好,是的, 借:固定資產(chǎn)清理(原值-折舊) 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、出售取得的收入 借;庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅, 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 (1)如果為清理為凈收益 借:固定資產(chǎn)清 貸:資產(chǎn)處置損益, (2)如果清理為凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
你好,只要是出售固定資產(chǎn),賬務(wù)處理都要這樣,
第一要做的分錄, 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
第二收到款項時開票,分錄, 借;庫存現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,
第三,最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 (1)如果為清理為凈收益 借:固定資產(chǎn)清 貸:資產(chǎn)處置損益, (2)如果清理為凈損失 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
那最后結(jié)轉(zhuǎn)是怎么回事,這輛車買回來時是五萬,賣出去也是五萬
老師具體數(shù)怎么填啊,銷項稅是多少
你好,這輛車?yán)塾嬚叟f是多少,你們開票的稅率是多少,按上面的分錄計算,
八月份開始折舊,折舊數(shù)是2083.33,九月份也折舊,開票的稅率是一個點
你好,那就是累計折舊=2*2083.33=4166.66,固定資產(chǎn)入賬價值是多少,