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小規(guī)模納稅人,前財(cái)務(wù)留下來的資料,其他應(yīng)付款明細(xì)賬與科目余額上的金額是一致的,但12月份的納稅申報(bào)表上,利潤減少了7萬金,其他應(yīng)付款增加了7萬多,匯算清繳的時(shí)候也是按利潤少7萬的報(bào)表報(bào)送的,請(qǐng)問我個(gè)賬我要怎么整,怎么調(diào)合理

2020-10-20 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 16:53

你好!應(yīng)該是沖減的其他應(yīng)付款做的費(fèi)用,交減少費(fèi)用通過以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶4224 追問 2020-10-20 16:56

具體怎么做?沒明白

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快賬用戶4224 追問 2020-10-20 17:05

相當(dāng)于給的科目余額表上其他應(yīng)付款是10萬,報(bào)表上卻是17萬,將未分配利潤減少了7萬,所以報(bào)表兩邊相等,

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齊紅老師 解答 2020-10-20 17:54

你好,也就是上一年憑證應(yīng)該是 借相關(guān)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 匯算清繳的時(shí)候,他直接調(diào)減了沒有做相應(yīng)的憑證。因?yàn)樯婕百M(fèi)用今年調(diào)整的時(shí)候通過以前年度損益調(diào)整科目代替原損益類科目就可以。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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