你好,這個(gè)沒辦法,不能抵扣的
公司購買的酒款,用來接待,對(duì)方開的專票,這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?有時(shí)候開的金額還是很大,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好可惜喔
公司買了些白酒招待客戶的,開了增值稅專用發(fā)票,我當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月轉(zhuǎn)出來可以嗎?
公司買書送員工取得的是專票,可以做采購記賬憑證時(shí)就直接把進(jìn)項(xiàng)稅放入書的成本,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)放的時(shí)候直接計(jì)入對(duì)應(yīng)費(fèi)用嗎?還是說必須要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅,然后發(fā)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
公司購買酒送客戶,開的專票,這個(gè)要視同銷售,做收入然后再抵扣好呢,還是直接做招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票,采購的庫存商品,因?yàn)殚_票有誤需要紅沖掉重開, 采購:借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款, 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開的正數(shù)發(fā)票 和第一個(gè)分錄一樣 我這么做的對(duì)嗎?但是系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)抓取到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,什么情況下會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額呀?我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣貨,進(jìn)貨抵扣了再開紅字信息表,讓銷售方再開負(fù)數(shù),或者是返利讓銷售方給開負(fù)數(shù)。還有一個(gè)問題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎?還是要轉(zhuǎn)到別的科目?什么時(shí)候轉(zhuǎn)
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請(qǐng)問老師,這個(gè)賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對(duì)的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
老師您好!請(qǐng)教一下這個(gè)借方合計(jì)數(shù)怎么填寫?
老師,想要辦理一個(gè)營業(yè)執(zhí)照,只進(jìn)行線上直播售賣,需要哪些手續(xù)呢?