你好!這么說吧,直接貼在憑證里面的就算了。
購買的貨物供貨商提供的送貨單丟了其中兩張,可以把發(fā)票,合同,交易憑證,還有一部分的送貨單作為結(jié)算憑據(jù)嗎?
費用報銷單的單據(jù)張數(shù),除了發(fā)票以外,購買清單、合同,佐證材料算不算合計張數(shù)?
老師 老板墊付的費用 采購材料款微信轉(zhuǎn)賬付給對方法人的 除了雙方的合同 發(fā)票 對方單位的收據(jù)寫明經(jīng)辦是老板 還需要其他什么佐證么?
老師,我們購買的原材料,有專用發(fā)票,那我算單價是按照價稅合計的總金額除以數(shù)量得出單價,還是按照不含稅金額除以數(shù)量得出單價
材料按發(fā)票入賬,金額為不含稅價格計入原材料,為了和發(fā)票一致,單價和數(shù)量就會有很多小數(shù)位數(shù)。。領(lǐng)用時,金額就會存在差異怎么辦。。。而且我在登材料賬時,設(shè)置了輔助核算,部門和供應(yīng)商。。。同一材料卻核算單位不一樣,,。。。在我做領(lǐng)用材料時,數(shù)量是按合計數(shù),但輔助核算的,供應(yīng)商和部門就不知道該怎么選了
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。