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老師 請教一下 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 可以直接應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅來體現(xiàn)么 還是要把轉(zhuǎn)出未交增值稅用應(yīng)交稅費未交增值稅來體現(xiàn)呢

2020-10-10 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-10 19:20

你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方還是貸方

你這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方還是貸方
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快賬用戶3083 追問 2020-10-10 19:21

我知道這個你說的下面這個分錄 我的意思是必須要用未交增值稅來體現(xiàn)么

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快賬用戶3083 追問 2020-10-10 19:23

還有 比如說我有帶抵扣的稅時 轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方的時候 我下起要抵扣這個稅 怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-10-10 19:33

這個等有銷項稅額做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,只有轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額是貸方才做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借方不需要結(jié)轉(zhuǎn),

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快賬用戶3083 追問 2020-10-11 11:41

好的 明白了 老師 請問一下車輛購置稅計入哪里啊

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齊紅老師 解答 2020-10-11 11:43

固定資產(chǎn)下面這個,

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快賬用戶3083 追問 2020-10-11 11:44

然后他也要折舊啦

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快賬用戶3083 追問 2020-10-11 11:45

那繳納車輛購置稅的分錄是

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齊紅老師 解答 2020-10-11 11:51

固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款/銀行

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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