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請問次月收到之前暫估的材料發(fā)票后,要做哪些調(diào)整?

2020-10-10 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 10:30

借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司

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快賬用戶4011 追問 2020-10-10 10:31

老師,這個成本費用是指的什么?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 10:31

原材料 或者主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶4011 追問 2020-10-10 10:32

如果只相差幾分錢也要調(diào)整成本嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 10:38

是的 只要有差額就需要調(diào)整

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快賬用戶4011 追問 2020-10-10 10:39

可是暫估的材料并不是一次用完的呀,只用了一部分,怎么調(diào)整成本呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 10:39

按照使用的比例來調(diào)整成本

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快賬用戶4011 追問 2020-10-10 10:44

材料一樣的情況下,金額比較大計算稅額的時候有幾分錢出入。有的是有發(fā)票的直接入材料了,有的是暫估入庫的,怎么區(qū)分哪些是暫估的材料,哪些不是暫估的呢?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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