你這里是3%在稅率開具的發(fā)票,那么是簡易計稅,說明 沒抵扣進項,一般計稅才抵扣進項的
銷售已使用過的7年的進口小汽車3輛,開具發(fā)票取得含稅收入30.9萬元,該 進口小汽車賬面原值合計為70萬元,銷售時候的賬面余值合計為45萬元,30.9/1.03*2% ,為什么要哦這樣計算呢,題目也沒有告訴之前的進項稅額有沒有抵扣
某汽車廠發(fā)生如下業(yè)務(wù),計算該廠應(yīng)納的消費稅、增值稅。(1)將自產(chǎn)的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當月銷售過三批,每輛不含稅價分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費稅稅率25%。計算投資的越野車應(yīng)繳納的消費稅和增值稅銷項稅額。(2)銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額),開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產(chǎn)的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%.(3)從國外進口小轎車一輛,支付買價400000元、相關(guān)費用30000元,支付到達我國海關(guān)前的運輸費用40000元、保險費用20000元。進口關(guān)稅稅率20%,小轎車消費稅稅率8%。
銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額)開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產(chǎn)的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%。需要具體步驟謝謝,說的明白些謝謝
2.某汽車廠發(fā)生如下業(yè)務(wù),計算該廠應(yīng)納的消費稅、增值稅。(1)將自產(chǎn)的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當月銷售過三批,每輛不含稅價分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費稅稅率25%。計算投資的越野車應(yīng)繳納的消費稅和增值稅銷項稅額。(2)銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額),開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產(chǎn)的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%.(3)從國外進口小轎車-輛,支付買價400000元、相關(guān)費用30000元,支付到達我國海關(guān)前的運輸費用40000元、保險費用20000元。進口關(guān)稅稅率20%,小轎車消費稅稅率8%。
2.某汽車廠發(fā)生如下業(yè)務(wù),計算該廠應(yīng)納的消費稅、增值稅。(1)將自產(chǎn)的3.2升排量的越野車20輛投資到A公司,該汽車當月銷售過三批,每輛不含稅價分別為45.3萬、45.7萬、46.1萬,銷售量分別為35輛、46輛、62輛;該批汽車的賬面成本為29.4萬元。消費稅稅率25%。計算投資的越野車應(yīng)繳納的消費稅和增值稅銷項稅額。(2)銷售已使用半年的進口小汽車3輛(購買時未抵扣進項稅額)開具普通發(fā)票取得收入61.8萬元,3輛進口小汽車固定資產(chǎn)的原值為60萬元,銷售時賬面余值為58萬元。消費稅稅率12%.(3)從國外進口小轎車-輛,支付買價400000元、相關(guān)費用30000元,支付到達我國海關(guān)前的運輸費用40000元、保險費用20000元。進口關(guān)稅稅率20%,小轎車消費稅稅率8%。
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子