需要 需要按月做的
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國(guó)各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請(qǐng)問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個(gè)企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對(duì)公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個(gè)勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個(gè)是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請(qǐng)問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請(qǐng)問,員工個(gè)人公益捐贈(zèng),能抵扣個(gè)稅嗎?申報(bào)工資時(shí)怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯(cuò)了,還是別的原因?謝謝
請(qǐng)問月末還有哪些是需要計(jì)提的呢?
工資 折舊 其他的攤銷等
請(qǐng)問房租計(jì)提分錄怎么寫?謝謝!
借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 如果沒有支付 廠房的
當(dāng)年計(jì)提的房租,如果年度還沒有收到發(fā)票,請(qǐng)問需要沖回嗎?
不沖 匯算清繳之前沒有到調(diào)增
如果當(dāng)年計(jì)提的房租,發(fā)票次年匯算清繳前收到,請(qǐng)問這要如何做賬?
發(fā)票和暫估的一致發(fā)票放到暫估12月份的憑證后面
比如說收到次年1月開的發(fā)票,放到12月沒問題嗎?還有,如果發(fā)票跟暫估的金額不一致要如何處理?
是的 借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配
比如說收到次年1月開的發(fā)票,放到12月暫估憑證后面沒問題嗎?
你好 是的 沒有問題的 可以的 可以
我有點(diǎn)困惑,正常發(fā)票入賬期間不是應(yīng)該跟發(fā)票的開具時(shí)間相一致或滯后嗎?還沒聽說過發(fā)票入賬時(shí)間可以比開票時(shí)間早呢
是的 跨年你可以不用動(dòng) 你要不想這么做 借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 這么做就是了?
好的,謝謝老師!
不用客氣的 應(yīng)該的
不好意思,再問一下:計(jì)提房租用什么做憑證?謝謝!
借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 廠房的 昨天11點(diǎn)多給你回復(fù)了