按實(shí)際填寫 利潤是負(fù)數(shù) 不會(huì)產(chǎn)生稅款的
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
如果 申報(bào) 利潤負(fù)數(shù) 次數(shù)多 稅務(wù)局會(huì)查嗎?
我是個(gè)體戶很小的,這里具體填什么的數(shù)字 不產(chǎn)生稅費(fèi)又合理呢?
按賬上填寫 收入總額 就是開票額(不含增值稅) 成本費(fèi)用>收入 利潤就是負(fù)的了 稅額=利潤*5% 看地方稅局的執(zhí)行
我這個(gè)是按季申報(bào)的, 這個(gè)收入總額是 寫三個(gè)月的總額 還是 一個(gè)月的
你好 是 1-9月份的累計(jì)數(shù)
出現(xiàn) 申報(bào)失敗 原因 生產(chǎn)經(jīng)營A表 申報(bào)失敗,上一屬期尚未申報(bào), 我這個(gè)是第一次辦個(gè)稅的,
個(gè)體戶什么時(shí)候去稅務(wù)報(bào)道(登記)的
登記是 上個(gè)月的, 稅務(wù)局 按 7月1號 開始算,剛好三個(gè)月 要申報(bào)
因?yàn)槿ヮI(lǐng)用了發(fā)票, 所以才要申報(bào)個(gè)稅
登陸電子稅務(wù)局 納稅人信息 看下該稅種的起止時(shí)間
2020年7月1號 ---2049年12月31號
顯示是季報(bào)? 晚會(huì)再試試 還是這個(gè)提示的話 只能等9號咨詢當(dāng)?shù)囟惥?
是的, 是季報(bào) ,好的 ,謝謝
不客氣的 雙節(jié)快樂^_^