你好,說明所得額是正數(shù)。利潤或虧損和所得額是兩個概念

老師,假如我今年盈利了20萬,但是我前面一直是虧損的,但是虧損只是在賬上體現(xiàn),報的稅務(wù)系統(tǒng)上全是零申報,這樣可以彌補虧損嗎
老師,關(guān)于當(dāng)年虧損可以彌補的問題,我有一個困惑,假如我公司今年的賬面是虧損,但是今年有納稅調(diào)增的項目,就說明今年不虧損?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問:今年2022年度是盈利狀態(tài),今年盈利,但以前年度是虧損的,請問最長可彌補到哪年的虧損?從哪年開始彌補?
請問所得稅匯算清繳是虧損,招待費要納稅調(diào)增嗎?我去年調(diào)增了沒做賬里,到今年賬里的虧損和報表就不一個數(shù)了,彌補虧損也不一樣了
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補以前年度虧損怎么是的,可以彌補以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補以前年度的虧損,彌補完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補還是
老師,你好,一般納稅人更正個稅返還增值稅申報表時,表一填寫了未開發(fā)票6%,,表三需要填寫嗎?主表中會提現(xiàn)個稅返還的數(shù)據(jù)嗎
這個月申報個稅的時候顯示8月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正8月后的數(shù)據(jù),要怎么操作呢
往年沒發(fā)獎金,今年突然發(fā)了很多,盈利也就是一般,合理嗎?
A公司1月成立,賬上有注冊資本金500萬,12月結(jié)束賬上余額630萬,利潤表有利潤180萬。這樣推算是不是有50萬為應(yīng)收款?
個人到稅局代開,開錯了,能否紅沖重開
公司分紅給股東哪種情況不需要交個稅
2020年4月的發(fā)行的手撕發(fā)票還能報銷嗎
請問一下,三季度企業(yè)申報的收入跟平臺推送的比對不通過,公司是一般納稅人,9月份有進(jìn)項,但未認(rèn)證,現(xiàn)在補報就必須要繳稅嗎?
老師我想請問一下小規(guī)模納稅人開不動產(chǎn)租賃,我們老板都是開的1%,然后開出去了,稅務(wù)也沒問,我真的頭都大啦
老師,我現(xiàn)在在一家小的代賬公司上班,有前途嗎,老板娘脾氣壞的要命,還要繼續(xù)留在這兒嗎
是的,老師我的意思就是,匯繳年報的主表的應(yīng)納稅所得額時正數(shù)了,后面的年份還存在彌補?
你好,如果之前的虧損10萬元,今年所得稅是7萬元,那么以后還可以彌補3萬元
老師,你沒有明白我的意思,我的意思是,今年在沒有匯繳之前利潤表是虧損的,但是經(jīng)過了匯繳,納稅調(diào)整了之后,比如調(diào)整了一些業(yè)務(wù)招待費之后,還交了一些所得稅,這說明今年就不虧損嗎?
你好,利潤表虧損,但是所得額是正的。
老師,最后按照匯繳的年報看調(diào)整之后的所得額時正數(shù),就沒有虧損的說法,利潤表不管怎么虧損,后期沒有彌補的說法?
你好,對的,沒錯。就是這個意思。
好的,感謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝