這個(gè)沒(méi)有發(fā)只能0申報(bào),要不你瞎申報(bào)員工申訴你們就不好了,
我公司在3到5月份給幾個(gè)工人進(jìn)行了個(gè)稅零申報(bào),這幾個(gè)工人6月份開(kāi)始離職,所以就把他們?cè)O(shè)置到非正常了,7月份公司給他們發(fā)了3到5月份的工資,請(qǐng)問(wèn)我怎樣申報(bào)個(gè)稅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,假設(shè)3月至6月份沒(méi)發(fā)工資,不進(jìn)行零申報(bào),那么報(bào)個(gè)人所得稅怎么做不進(jìn)行零申報(bào)呢?
你好老師,我公司成立從6月份到現(xiàn)在沒(méi)業(yè)務(wù),每個(gè)月的個(gè)人所得稅都是零申報(bào),請(qǐng)問(wèn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?另外那個(gè)殘保金怎么申報(bào)?可以零申報(bào)嗎?
老師你好,麻煩問(wèn)一下,就是假如說(shuō)我們9月份工資是零申報(bào)10月份工資也是零申報(bào),但是就是說(shuō)都有人員啊,就是都是零申報(bào),如果是11月份申報(bào)的時(shí)候,我們想嗯補(bǔ)發(fā)9月10月的工資,申報(bào)的話,是不是得去大廳???得去稅務(wù)局啊
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2、3月份的退休人員個(gè)稅申報(bào)是按勞務(wù)報(bào)酬進(jìn)行的申報(bào),4月份開(kāi)始按工資薪金進(jìn)行的申報(bào),那2、3月份的申報(bào)需要做更正嗎?
養(yǎng)老金多少歲公司就買不了
請(qǐng)問(wèn):開(kāi)票開(kāi)不了,提示這個(gè),什么意思?
老師,你好。我們是采購(gòu)商,對(duì)方給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng),我們抵扣使用了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題,我們退貨給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)由于我們使用了發(fā)票,就不能退稅點(diǎn)了,只退了差價(jià)。我們的賬務(wù)如何做?
這是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬,想問(wèn)問(wèn)借方那個(gè)合計(jì)怎么算,填寫(xiě)什么數(shù)字
汽修廠買回的配件直接用了,需不需要入庫(kù)出庫(kù),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,公司目前有100萬(wàn)未分配利潤(rùn),如果進(jìn)行自然人股權(quán)變更100%,0元轉(zhuǎn),需要交哪些稅
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以申請(qǐng)一般納稅人嗎,后面報(bào)稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬(wàn),季度30萬(wàn)的那個(gè)優(yōu)惠了。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司減資線上辦理需要什么資料
這個(gè)第二問(wèn)里面的房產(chǎn)稅是不是算錯(cuò)了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
你現(xiàn)在發(fā)的申報(bào)了員工個(gè)人所得稅app可以看到
老師,如果申報(bào)個(gè)人所得稅是零,那么老師7月份補(bǔ)發(fā)3-6月份工資是不是累計(jì)扣除30000呀?
老師,1-6月份累計(jì)扣除是30000元,補(bǔ)發(fā)4個(gè)月工資是累計(jì)扣除20000呀,是這樣么?
這個(gè)減除費(fèi)用扣除看的是入職時(shí)間1月之前就入職,那這個(gè)7月這個(gè)減除費(fèi)用是5000*7
老師,1-2月已發(fā)工資了,7月份申報(bào)6月份,而7月份補(bǔ)發(fā)4-6月份工資,那么老師累計(jì)扣除是30000元么?
而7月份補(bǔ)發(fā)4-6月份工資, 這個(gè)8月申報(bào)所屬期7月申報(bào),你這個(gè)是7月發(fā)是8月申報(bào)了,這個(gè)扣除是5000*7 依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條以及將于2019年1月1日起實(shí)施的《個(gè)人所得稅法》第十四條,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資的次月15日內(nèi)辦理扣繳或預(yù)扣繳申報(bào)。例如,某單位2018年10月12號(hào)發(fā)放工資,那么單位就應(yīng)該在11月15號(hào)前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納這筆工資對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅,填報(bào)扣繳申報(bào)表時(shí),該筆稅款的稅款所屬期應(yīng)為10月份。
好的,謝謝老師!
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了