你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 按月分?jǐn)傋饨?:借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
就是我們現(xiàn)在的公司,沒(méi)有開(kāi)票,季度收入小于30萬(wàn),怎么報(bào)稅
老師,我們是先進(jìn)制造業(yè),增值稅的加計(jì)抵減是怎么申請(qǐng)呢
老師,個(gè)稅系統(tǒng)有個(gè)員工工資才2500,但因?yàn)樗笆请x職過(guò)了現(xiàn)在又入職,現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)抵扣不了,她還要交稅,這種怎么操作把減除費(fèi)用抵扣上去?。?/p>
公司從個(gè)人購(gòu)買(mǎi)5兩舊裝載機(jī),因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票。沒(méi)有入固定資產(chǎn),所產(chǎn)生的油票能稅前扣除,抵增值稅嗎?
老師無(wú)票收入用什么做原始憑證
老師請(qǐng)問(wèn)下,工商年報(bào)企業(yè)通訊地址是填注冊(cè)地址還是辦公地址?
郭老師 郭老師 老師,您好,我們長(zhǎng)期租賃對(duì)方設(shè)備,每月14萬(wàn)租金,租了5年后,現(xiàn)在我們以市場(chǎng)公允價(jià)格買(mǎi)斷了,之前賬務(wù)是按照經(jīng)營(yíng)租賃入賬的,現(xiàn)在需要調(diào)整之前賬務(wù)嗎?
預(yù)付賬款的數(shù)是整兩年的數(shù),還是每個(gè)季度付時(shí)就做預(yù)付
你好 每個(gè)季度的。 你是按季度付款的。
好噠謝謝老師。老師管理費(fèi)用二級(jí)職工福利費(fèi)沒(méi)事吧,還是只能福利費(fèi)三字
分?jǐn)傋饨鹗潜驹赂侗驹聰傔€是本月付下月攤
你好 可以的。 二級(jí)科目本來(lái)你們自己設(shè)置的。 這個(gè)不影響的 。 按你們租期。 比如你是7-9月的租期 就要從7月開(kāi)始分?jǐn)傋饨鹆?。
老師我這樣做對(duì)不對(duì)
是的 就是這樣來(lái)做賬的
老師,檢測(cè)費(fèi)用我可以直接記入制造費(fèi)用不記長(zhǎng)期待攤嗎?金額9000多
謝謝老師
你好 可以 金額不大直接做 。