你好 委托加工的嗎 不是直接給你開成品

你說工作中有沒有不出錯,不被領(lǐng)導(dǎo)罵的人
老師,你好,我想問一個問題,就是比如在9月份支付了5萬元的投資款,但是是分好幾次打出去的,現(xiàn)在我想調(diào)一下賬,就是拿幾筆支出,在10月去入賬可以嘛
我們客戶訂單是20000,但是我們給客戶裝柜啦,我們承擔(dān)裝柜費(fèi)200,我們實(shí)際收人家19800,我們開票是按19800確認(rèn)的收入,這個業(yè)務(wù)這樣子處理對嗎,可以參考哪個文件解決這個問題
老師,公司公戶是中國銀行,給員工發(fā)工資可以給打別的行嗎?員工沒有中國銀行的卡
老師你好,我們公司一共兩個股東,分別為10%和90%,現(xiàn)在10%的股東把10%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給另外一個股東,需要繳納什么稅費(fèi)?注冊資本是600萬。
郭老師,這樣申報收入跟二手車市場開具發(fā)票金額不一致的,系統(tǒng)會有提示嗎?
老師,我們公司公積金繳納到2024.11月,有個員工社保還要正常繳納,公積金不繳納了,然后我現(xiàn)在線上沒辦法做封存,時間間隔太久了,要去線下處理,柜臺老師問原因我該怎么說比較合理呢,
請問老師,我們公司墻面維修費(fèi)51000元,地面硬化費(fèi)41600元,可以在3個月內(nèi)攤銷完嗎?稅法有規(guī)定期限嗎?
老師,以個人名義辦理的執(zhí)照,沒有執(zhí)照名稱,只有個人的名字,這個可以稅務(wù)登記嗎,稅率是跟個體工商戶的稅款一樣嗎
把公司的車賣給個人了,10月份收到車款錢,11月份開具發(fā)票,10月收到這筆款如何入賬


老師,是的開成半成品,請問老師分錄怎么寫?
老師,我問過老板,說供應(yīng)商賣材料,并且他家?guī)Ъ庸?,加工成半成品,請問老師分錄怎么寫?急?
借原材料 貸銀行存款 借:委托加工物資 貸:原材料 對于發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi),做如下分錄: 借:委托加工物資 貸:銀行存款 受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) ——應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 運(yùn)回加工物資過程中支付的運(yùn)雜費(fèi): 借:委托加工物資 貸:銀行存款 委托加工物資運(yùn)抵倉庫,辦理入庫: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
老師,我細(xì)致問了一下,委托加工是車床加工中心夾具,不是半成品,請問老師分錄怎么寫?
加工出來的是半成品嗎
老師,我到車間去細(xì)致問了,并且看到了,不是半成品是加工中心工裝夾具,就是把商品放在上面夾著的夾具,叫工裝夾具,加工費(fèi)5件就是5個工裝夾具?請問老師分錄怎么寫?
可以的 直接做周轉(zhuǎn)材料
老師,材料和加工費(fèi)怎么寫分錄?鋼板是2000元,加工費(fèi)是300元,麻煩老師寫一下好么?
借原材料2000 貸銀行 借委托加工物資 貸原材料2000 借委托加工物資300 貸銀行存款
老師,委托加工物資怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?
借庫存商品貸委托加工物資 我給你發(fā)的上面的全部都看不懂?
老師,我意思說不是加工成產(chǎn)品銷售的,而是我們公司車間用的,所以請你寫一下分錄的,可能我之前表達(dá)不清楚吧。
固定資產(chǎn)嗎 還是工具器具
老師,是工具器具,老師,借委托物資加工-加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款,那么月末委托物資加工-加工費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呀?是個過渡科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?
借原材料2000 貸銀行 借委托加工物資 貸原材料2000 借委托加工物資300 貸銀行存款 借周轉(zhuǎn)材料 貸委托加工物資2300
好的,謝謝老師耐心回復(fù)!
不用客氣的 應(yīng)該的
老師,借周轉(zhuǎn)材料2300 貸委托加工物資2300 請問老師,摘要寫什么?急急
加工完成 收回來入庫