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免增值稅發(fā)票收入如何做賬?做賬的時候需要體現(xiàn)免征的增值稅嗎?比如發(fā)票金額為300的發(fā)票,免增值稅的如何做賬體現(xiàn)呢?

2020-09-19 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 18:55

這個發(fā)票上面稅額不是0吧,這個發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶1748 追問 2020-09-19 18:58

發(fā)票上稅的金額為0,但是申報表中顯示了免交的增值稅,為了做賬是和申報表對應(yīng),該如何做比較規(guī)范,本身就是稅額為0的發(fā)票,比如100元的免稅發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-19 19:11

這個不需要做,你這個是按發(fā)票做的,不是根據(jù)申報表,你要是想和申報表一致話這個做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶1748 追問 2020-09-19 19:16

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2020-09-19 19:22

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了,我贊成是按發(fā)票做,不做稅額,這個目前這個分錄有爭議,這個不統(tǒng)一,

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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