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內(nèi)賬,我們替別人代開發(fā)票交的稅錢抵我們欠對方的錢了,這塊怎么做賬呢

2020-09-15 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-15 14:45

同學你好 這個直接計入其他應付款

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快賬用戶4271 追問 2020-09-15 14:46

分錄咋做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-15 14:51

借其他應收款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借銀行 貸其他應收款 差額掛在其他應收款貸方就是欠款

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快賬用戶4271 追問 2020-09-15 14:56

我們內(nèi)賬沒做應交稅費 做的管理費用-稅費 直接沖管理費用就行吧

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:02

恩,這樣就可以的哦

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同學你好 這個直接計入其他應付款
2020-09-15
你好,發(fā)票能退回去嗎?
2021-06-15
您好,你們買了他的酒是 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:應收賬款
2024-08-05
意思是也不需要付款了?借管理費用 -56 貸應付賬款-56 你這個之前做賬多做56嗎,?
2020-09-15
你好,為什么商品入庫是8000塊錢,開票卻是按20000塊錢呢???
2023-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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