你好,不可以,只能做費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅
公司購買財(cái)務(wù)軟件,每年都要繳納軟件技術(shù)維護(hù)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用在稅務(wù)上可以抵減嗎?
老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)這項(xiàng)是不是每年繳納稅盤服務(wù)費(fèi)都可以填里面
老師好,收到一條短信,是航信的稅控盤年費(fèi)到期,剛才重新購買了,總共579,開了兩張發(fā)票,一張是技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,一張是軟件*薈智稅平臺(tái)299元,請(qǐng)問這兩個(gè)是都可以抵扣嗎?請(qǐng)問軟件*薈智稅平臺(tái)是做什么,可是開票軟件…?這些錢都是必須要付的嗎?
老師,請(qǐng)問,企業(yè)第一次購買稅控盤,第一年,除了要支付稅控盤的費(fèi)用,軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,在第一年也要一起支付嗎?以后每年都要支付280元?那個(gè)稅額全額減免抵扣的,小規(guī)模納稅人也可以抵扣嗎?
老師好,金稅盤軟件公司開了一張咨詢費(fèi),是金稅盤升級(jí)費(fèi)用200元,這個(gè)就得進(jìn)費(fèi)用了,不能抵扣增值稅吧? 另一張是稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,這個(gè)可以抵扣增值稅吧?這張票子2023年再抵增值稅可以嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料