你好 借委托加工物資貸原材料

請(qǐng)問委托加工物資發(fā)出材料未加工完,延至次月才能收回入庫,怎么處理?
老師,委托加工物,1-11月沒有做委托加工,而直接記入了借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。12月收到外協(xié)廠一次性開進(jìn)的加工發(fā)票。本月賬務(wù)處理1、先沖紅 借:生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)(1-11月加工物的合計(jì)數(shù)) 貸:原材料 負(fù)數(shù) 2、做委托加工發(fā)出、加工費(fèi)、收回、領(lǐng)料的會(huì)計(jì)分錄,老師這樣處理妥當(dāng)嗎?
委托加工物資。發(fā)出材料 借委托加工物資 1000 貸原材料1000 不考慮加工費(fèi),收回加工產(chǎn)品 原材料900。因?yàn)?00是合理損耗,所以記入科目借 原材 1000 貸委托加工 1000 但是實(shí)際收到900個(gè)罐子,后期庫存實(shí)際數(shù)和賬上數(shù)差100這100損耗怎么處理?
委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品的要以什么為依據(jù)呢?加工發(fā)出去的原材料加上加工費(fèi)轉(zhuǎn)入庫存商品這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
直接用于出售(不高于受托方計(jì)稅價(jià)) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費(fèi)和稅金 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請(qǐng)問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后進(jìn)委托加工物資賬戶里嗎
你好,我想問一下,嗯,我們10月份給員工交了社保了,但是嗯像養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)分別補(bǔ)交了一到九月的這個(gè)保險(xiǎn)金額,我該這個(gè)補(bǔ)交的這個(gè)怎么記賬呢?
軟件行業(yè)增值稅即征即退怎樣操作,達(dá)到什么要求
老師,您好,生產(chǎn)企業(yè)出口貨退稅填寫申報(bào)表提示免抵退匯總表1a4a5a10a欄與相關(guān)明細(xì)表合計(jì)數(shù)不一致怎么回事,怎么解決呢,提交不了報(bào)表
請(qǐng)問流水中支付給員工的仲裁支出應(yīng)該記什么分錄
老師你好,金蝶軟件怎么修改二級(jí)科目?
收到老外的運(yùn)費(fèi),單獨(dú)開了形式發(fā)票,不在報(bào)關(guān)單上,報(bào)關(guān)單上是F0B,這個(gè)運(yùn)費(fèi)能否做免抵退收入?
更正以前年度的涉及制造費(fèi)用,在今年是應(yīng)該更正在做在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧,
有的時(shí)候原材料生產(chǎn)上還有,沒有領(lǐng)用,這種可以嗎?
一般線路板制造的毛利率是多少
個(gè)稅申報(bào)工資有所調(diào)整,期中還包含餐補(bǔ)福利費(fèi)怎么申報(bào)。


我根據(jù)軟件生成會(huì)計(jì)憑證,由于前期發(fā)出的材料未加工完,這樣變成委托加工物資為貸方余額了,怎么辦?
你好 委托加工物資 應(yīng)該是借方有余額怎么會(huì)貸方 有余額了。 你還做了什么科目的賬
就是當(dāng)月發(fā)出的原材料少,支付加工費(fèi)也少,但是委外入庫的數(shù)量多。所以就變成委托加工物資有貸方余額
你好 你們不是沒有收回來嗎 收回來在做入庫 按實(shí)際收回來的數(shù)量來入賬入庫
好的,謝謝!
沒事的 希望能幫到你