你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 , 貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目 然后補(bǔ)做領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
收到了天心區(qū)總工會(huì)的退費(fèi)約2100,我公司是小規(guī)模,平時(shí)申報(bào)的是工會(huì)籌備金,這個(gè)收到退費(fèi)怎么作分錄呢?
老師,我有一個(gè)問(wèn)題,上次合作單位負(fù)責(zé)人的媽媽走了,我買了個(gè)花圈送過(guò)去,這個(gè)報(bào)銷單我應(yīng)該怎么寫 什么費(fèi)用
老師。財(cái)管的題不寫單位或者單位寫錯(cuò)了能有分嗎?
部門團(tuán)建買水的費(fèi)用18塊,是小店買的那種,沒(méi)有發(fā)票,可以用餐飲或者樸樸這種線上即時(shí)電商的替票來(lái)報(bào)銷費(fèi)用嗎
老師,民非幼兒園每學(xué)期收的伙食費(fèi)分錄借:銀行存款 貸:非限定性資產(chǎn)-伙食收入,伙食費(fèi)支出分錄,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-伙食支出 貸:銀行存款 對(duì)嗎
老師,銀行要我交貸款報(bào)表,我直接按利潤(rùn)總額算的企稅,沒(méi)有彌補(bǔ)以前虧損,可是已經(jīng)交上去了怎么辦, 是不是一定要把前面那個(gè)年的虧損去掉呀?
老師,期末凈資產(chǎn)是什么?
老師,企業(yè)法人沒(méi)有社??梢园?/p>
老師 同一個(gè)客戶掛了三個(gè)科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個(gè)要整理到哪個(gè)科目明細(xì)呀
對(duì)公司的部分房屋進(jìn)行裝修,裝修費(fèi)是入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
材料數(shù)量問(wèn)題?
你好,你是想問(wèn)關(guān)于材料數(shù)量的什么問(wèn)題呢
補(bǔ)做領(lǐng)用材料,數(shù)量可以是0嗎?只領(lǐng)差價(jià)金額。
你好,你可以把之前領(lǐng)用的材料分錄紅沖,然后按3800的單價(jià)做領(lǐng)用分錄,結(jié)轉(zhuǎn)分錄
哦 那就 那成品入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回,然后重做 對(duì)嗎?
你好,是的,是這樣的