久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

員工報銷運費開的專票,其中一部分是他個人的,另一部分為報銷,但開在一張里了,票面金額174,但我實際支付49,請問這樣做分錄對嗎,借費用164.15,進項9.85,貸其他應付款49,營業(yè)外收入125,但是這個費用我覺得應該是49的費用不應該是票面費用啊

2020-09-03 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-03 16:30

您好, 如果想多稅前扣除的話,要這樣做分錄 借:費用 164.15 進項 9.85 貸:庫存現(xiàn)金 49 其他應付款 125 然后再做一筆 借:其他應付款 125 貸:庫存現(xiàn)金 125【這個轉入內賬或將錢給老板】

頭像
快賬用戶3799 追問 2020-09-03 16:36

但我不明白這個費用164.15不能全部作為公司承擔的費用啊,因為有部分是員工自己消費的,還有要是做進項轉出怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-03 16:38

如果不想全部入賬的話,那就一是做限額報銷,二是不用做進項稅額轉出的分錄,就在增值稅綜合服務平臺上勾選認證該發(fā)票時,在“有效金額”那里填寫屬于您公司該抵扣的進項稅額數(shù)字就是了。

頭像
快賬用戶3799 追問 2020-09-03 16:44

那這兩種的分錄都怎么寫呢,你能說具體么

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-03 16:46

上面兩種思路的分錄處理是一樣的。 您把您公司實際報銷的金額和抵扣的進項稅額的數(shù)字告訴老師一下。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×