你好,不管哪里的進(jìn)項(xiàng),只要生產(chǎn)免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣
是不是國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)的貨物用于免稅產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)賬稅額不得抵扣,國(guó)外購(gòu)進(jìn)的貨物用于免稅產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣呢?
購(gòu)進(jìn)材料既用于生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品,又用于免稅產(chǎn)品,分別核算進(jìn)項(xiàng)稅額,不能分別核算用公式。但是講購(gòu)進(jìn)的三物兩產(chǎn)既用于不允許抵扣項(xiàng)目,又用于抵扣項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣?為啥這兩者不一致?
8、下列項(xiàng)目中,準(zhǔn)予從增值稅銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的是( )。 A. 用于生產(chǎn)免稅貨物的購(gòu)進(jìn)貨物 B. 銷售貨物承擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)用 C. 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品 D. 向小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品
老師,我是生產(chǎn)免抵退企業(yè),我們有一個(gè)外購(gòu)的用于免稅出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額填免稅項(xiàng)目還是免抵退不得抵扣項(xiàng)
生產(chǎn)出口企業(yè) 一票報(bào)關(guān)單 有外購(gòu)國(guó)內(nèi)貨物 又有自產(chǎn)貨物 用于出口外銷 這塊國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物 做內(nèi)銷處理 ?外購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 ? 不辦理出口退稅?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
從國(guó)外進(jìn)口一設(shè)備,專門用于免稅藥品的生產(chǎn),這個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
不可以抵扣,轉(zhuǎn)出處理
那這個(gè)題目中計(jì)算增值稅干嘛用呢
沒(méi)用,題目說(shuō)了不可以抵扣的