您好,這個題目有些不嚴謹了,根據(jù)給出的答案來分析,是把W公司當成小規(guī)模納稅人處理了,是按價稅合計金額563計入成本核算了。 考試的時候,是應(yīng)該不會出現(xiàn)這樣的情況,一般題目開頭就會提示是否為一般納稅人的。
你好老師,我怎么判斷入賬價值是否要加上增值稅呢?因為題目中也未給出此公司是否是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,不是說一般納稅人的話因為進項稅額可以抵扣,所以就不入成本嘛?
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領(lǐng)導開了一張專票進來,應(yīng)該全額入賬,不能把進項稅額單獨列出來,但是我公司馬上要申請一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進行抵扣? 12月申請一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報12月份增值稅
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進項進來,因為之前是小規(guī)模所以都是含稅進入成本,但是認證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師企業(yè)性質(zhì)現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,因為是老板買地蓋酒店,所以前期一直是支出,沒有收入,這種情況我們購買材料可以要專票嗎,因為我們也沒確定以后是變不變成一般納稅人,我是想如果以后變成一般納稅人的話前期要的增值稅專票能抵扣嗎
25.利達公司是增值稅一般納稅人,下一年度預計會實現(xiàn)不含增值稅銷售額620萬元,可以抵扣的年不含增值稅購進額為 372 萬元。增值稅稅率為 13%,增值稅征收率為3%時,增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負無差別平衡點增值率為 18.75%。 問題: (1)計算本公司不含稅銷售額增值率,判斷其作為增值稅一般納稅人稅負輕,還是作為小規(guī)模納稅人稅負輕。 (2)計算該公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時的應(yīng)納增值稅稅額。 (3)分析該公司如果想成為小規(guī)模納稅人,可供選擇的可行性籌劃方案有哪些?
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢眩_票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢