您好,這個(gè)題目有些不嚴(yán)謹(jǐn)了,根據(jù)給出的答案來分析,是把W公司當(dāng)成小規(guī)模納稅人處理了,是按價(jià)稅合計(jì)金額563計(jì)入成本核算了。 考試的時(shí)候,是應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,一般題目開頭就會(huì)提示是否為一般納稅人的。
你好老師,我怎么判斷入賬價(jià)值是否要加上增值稅呢?因?yàn)轭}目中也未給出此公司是否是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,不是說一般納稅人的話因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,所以就不入成本嘛?
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領(lǐng)導(dǎo)開了一張專票進(jìn)來,應(yīng)該全額入賬,不能把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)列出來,但是我公司馬上要申請一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進(jìn)行抵扣? 12月申請一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報(bào)10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報(bào)12月份增值稅
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,因?yàn)橹笆切∫?guī)模所以都是含稅進(jìn)入成本,但是認(rèn)證平臺(tái)上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng),能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師企業(yè)性質(zhì)現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭抢习遒I地蓋酒店,所以前期一直是支出,沒有收入,這種情況我們購買材料可以要專票嗎,因?yàn)槲覀円矝]確定以后是變不變成一般納稅人,我是想如果以后變成一般納稅人的話前期要的增值稅專票能抵扣嗎
25.利達(dá)公司是增值稅一般納稅人,下一年度預(yù)計(jì)會(huì)實(shí)現(xiàn)不含增值稅銷售額620萬元,可以抵扣的年不含增值稅購進(jìn)額為 372 萬元。增值稅稅率為 13%,增值稅征收率為3%時(shí),增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負(fù)無差別平衡點(diǎn)增值率為 18.75%。 問題: (1)計(jì)算本公司不含稅銷售額增值率,判斷其作為增值稅一般納稅人稅負(fù)輕,還是作為小規(guī)模納稅人稅負(fù)輕。 (2)計(jì)算該公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時(shí)的應(yīng)納增值稅稅額。 (3)分析該公司如果想成為小規(guī)模納稅人,可供選擇的可行性籌劃方案有哪些?
一般納稅人開房租費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)
老師,私立幼兒園收取的取暖費(fèi),屬不屬于免稅收入
請問前期做錯(cuò)的賬進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益以后該怎么處理?
如果預(yù)付賬款有貸方余額,做報(bào)表的時(shí)候可不可以把它加到應(yīng)付賬款項(xiàng)目中去?
請問老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺(tái)簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個(gè)體工商戶的查賬征收可以申請轉(zhuǎn)核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒有簽訂勞動(dòng)合同,后考到體制內(nèi)單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補(bǔ)簽合同給離職考走員工補(bǔ)交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產(chǎn),B公司付款的,給A公司開的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產(chǎn)呢,那A公司怎么做會(huì)計(jì)科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應(yīng)發(fā)工資多少?
公司就做了一個(gè)人的工資,發(fā)放的時(shí)候直接用老板的其他應(yīng)付款,往來賬戶結(jié)算可以嗎