你好,你不能只有勞務(wù)發(fā)票,你還得有材料票和機械票才行 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
我是建筑施工企業(yè),收到開發(fā)商的抵賬房后,我們又抵給了勞務(wù)分包公司,這期間我公司給開發(fā)商開具了工程款發(fā)票,勞務(wù)分包公司給我們開了勞務(wù)發(fā)票,我公司應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理。還需開具其他發(fā)票嗎?
我們公司是一般納稅人,然后經(jīng)營范圍有勞務(wù)分包,我們幕后老板分包了一個工程,需要給施工單位開建筑勞務(wù)發(fā)票,我們公司就開出去3%的建筑勞務(wù)發(fā)票,然后由包工頭代開的個人抬頭的勞務(wù)發(fā)票給我們公司,作為成本,這樣在稅務(wù)角度是否合理? 還是說開勞務(wù)發(fā)票是不是同時包括營業(yè)范圍有建筑勞務(wù),另外還要辦理勞務(wù)資質(zhì)證才能開建筑勞務(wù)發(fā)票?
公司承接一個清包工勞務(wù)項目,然后轉(zhuǎn)包給別的公司,他們給我們公司開具的勞務(wù)進賬發(fā)票能不能抵我們公司開具的勞務(wù)銷項稅
新成立的勞務(wù)公司,主營建筑勞務(wù)分包,一般納稅人,承包的工程再分包出去,賬務(wù)處理?對外開發(fā)票是開成勞務(wù)費嗎?還是工程服務(wù)、工程款等?主營業(yè)務(wù)成本包括什么?勞務(wù)分包出去,承包方應(yīng)該給我們開什么發(fā)票,我們再給他付款?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,給分包單位開了勞務(wù)票,總包直接把工資發(fā)給工人了,我們開票時怎樣做賬務(wù)處理?
另一家公司幫忙代付了本公司的費用,該怎么做分錄
老師我么在做完匯算清繳后,繳納稅款5000元,這哥分錄怎么做
實際操作中,盈余公積轉(zhuǎn)增資本的情況多嗎
繳納職工醫(yī)療保險的滯納金,應(yīng)該記到哪個會計科目?
原值是1323552.51元,折舊年限10年,折舊率是5%,!那他每年的折舊額是多少呢,麻煩老師寫下過程
老師進銷項發(fā)票除了做賬打印,還需要下載什么格式保存?
老師,我們買個已到報廢年限的客船,還可以入固定資產(chǎn)嗎
公司買的二手筆記本用了幾個月又用不了了,準備賣掉重新買,賣掉的款是需要打進公司嗎?是員工賣,然后錢現(xiàn)在是在員工那里
公司買的二手筆記本用了幾個月又用不了了,準備賣掉重新買,賣掉的款是需要打進公司
本月有未見增值稅影響當月利潤嗎
老師你好,我想求助,開發(fā)商抵給我們的房子,我們又抵給了我的施工隊。我應(yīng)該怎么處理賬。
直接開發(fā)商給工程隊就行了,你直接沖減兩家的往來
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝