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6月份簽訂合同133萬,發(fā)票開了132萬 做賬 借方:銀行存款 840000 應收賬款490000 貸方:主營業(yè)務收入1316831.68 應交稅金-銷項稅 13168.32 (按照合同133萬入賬)(這個是錯誤)報稅也按 這個收入報的。在這個月又補開了1萬的票。老師這個月稅盤上有稅額,怎么辦?這個月怎么報稅

2020-08-18 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-18 15:24

老師這個月稅盤上有稅額,怎么辦?--這個是什么情況,有可以抵扣的進項稅額嘛?還是有需要交納的稅額呢?

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快賬用戶7613 追問 2020-08-18 15:25

沒有,就是小規(guī)模,相當于提前把稅交了,這個月又開票了,這個月怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-08-18 15:52

您公司上個月已經(jīng)將 13168.32的稅款全部繳納了?【對應這個月又補開的1萬元的發(fā)票的銷售額是否按未開票收入申報的呢?】然后這個月又補開了1萬元的發(fā)票嗎?

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快賬用戶7613 追問 2020-08-18 15:57

是的老師

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齊紅老師 解答 2020-08-18 16:24

如果這樣的話,您就在10月份申報三季度增值稅時,填寫銷售額的數(shù)字是該季度開票額抵減這個負數(shù)1萬后的數(shù)字,這個補開具發(fā)票的稅款已經(jīng)在二季度申報完了,不會重復申報繳納的。

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快賬用戶7613 追問 2020-08-18 16:25

我也是這樣想的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-08-18 18:43

您客氣了,祝您學習理論,工作順利。

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