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業(yè)務(wù)招待費的增值稅專用發(fā)票怎么入賬?

業(yè)務(wù)招待費的增值稅專用發(fā)票怎么入賬?
2020-08-14 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-14 09:41

您好, 借:銷售費用--招待費 50000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 3000 貸:銀行存款 53000 借:銷售費用--招待費 3000 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3000

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快賬用戶4640 追問 2020-08-14 09:41

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-08-14 09:43

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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快賬用戶4640 追問 2020-08-14 09:44

老師是不是應(yīng)該進(jìn)管理費用?

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齊紅老師 解答 2020-08-14 09:48

也可以的,如果設(shè)立專門的銷售部門的話,是要計入銷售費用科目的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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