您好,是有影響的,可以扣除,則少計提所得稅費用。
老師公司變更股權(quán),經(jīng)營范圍,還要變更公司名稱,變更后的公司100%控股新注冊公司,這樣未做完變更前,新公司可以先注冊成立嗎
現(xiàn)代服務(wù),什么情況下能開出1個點的專票?
請問一次發(fā)四個月工資,每個人合并發(fā)總額,還是要分開每個月發(fā),發(fā)的時候要備注什么嗎?
請問我們給客戶開了一筆機械設(shè)備的租賃發(fā)票(商貿(mào)企業(yè))金額不到3萬,但實際沒有這個設(shè)備,這種情況下是不是需要先從有此設(shè)備的那一方索取租賃費的發(fā)票才可以?
出口外銷發(fā)票本月開少了 已退稅 下月可以補開嗎?退稅系統(tǒng)要更正嗎?
老師,若我們委托外地一家公司向我們輸入維修師傅,也就是介紹維修師傅給我們,我們支付相對應(yīng)的介紹費,對方會開什么稅目的發(fā)票給我們?
公司工商進入黑名單了,稅務(wù)處于清算,可以直接注銷嗎。
有沒有民辦盈利性高中,就是企業(yè)的,賬務(wù)處理項目明細,哪個記主營業(yè)務(wù)收入,哪個記其他業(yè)務(wù)收入,哪個是代收計入其他應(yīng)付款,比如課本費,伙食費,軍訓(xùn)費,校服,卷子的費用
我們是一個租賃獨資企業(yè)小規(guī)模,今天稅務(wù)打電話說,我們的報表有問題,說申報的成本與取得發(fā)票及申報工資成本票不一致,賬上有暫估成本票,老師你好,我們現(xiàn)在開票回來,能稅前扣除嗎,
老師,建筑業(yè)合同簽訂的是包工包料,但是稅率定的是百分之十三,發(fā)包方讓承攬方給他們開具百分之十三的銷項發(fā)票,這合規(guī)嗎?
沒懂,麻煩您分別說一下納稅申報時扣除和沒扣除管理費用,前期差錯更正減少的未分配利潤吧
您好,少計提375萬元折舊,若可以稅前扣除,則借所得稅費用-375*0.25貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。若不可以扣除,則沒有分錄。所以可以扣除減少費用,增加未分配利潤。
如果題目中的納稅沒有進行調(diào)整,那么答案會發(fā)生變化嗎?如果發(fā)生變化的話,那最終結(jié)果應(yīng)該是多少?
您好,您說的沒有納稅調(diào)整是所得稅前不扣除?
題目里不是說雖然當時忘記了管理費用,但是在納稅申報的時候扣除了嘛。我想問的是,如果當時納稅申報的時候管理費沒有扣除,2017年因前期差錯更正而調(diào)整的未分配利潤是多少
您好,調(diào)整的金額是375*(1-25%)
嗯嗯,感謝(?′?`?)*??*另外,能麻煩您看一下這道題嗎?他這到底是按480還是470來攤?我有點蒙。。。
您好,不好意思,后面的題目涉及擔保余值,我不是很理解。