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這道題里,納稅申報是否扣除該項管理費用對結(jié)果有影響嗎?

這道題里,納稅申報是否扣除該項管理費用對結(jié)果有影響嗎?
2020-08-11 06:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 06:54

您好,是有影響的,可以扣除,則少計提所得稅費用。

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快賬用戶8248 追問 2020-08-11 07:02

沒懂,麻煩您分別說一下納稅申報時扣除和沒扣除管理費用,前期差錯更正減少的未分配利潤吧

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齊紅老師 解答 2020-08-11 07:10

您好,少計提375萬元折舊,若可以稅前扣除,則借所得稅費用-375*0.25貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。若不可以扣除,則沒有分錄。所以可以扣除減少費用,增加未分配利潤。

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快賬用戶8248 追問 2020-08-11 18:41

如果題目中的納稅沒有進行調(diào)整,那么答案會發(fā)生變化嗎?如果發(fā)生變化的話,那最終結(jié)果應(yīng)該是多少?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:56

您好,您說的沒有納稅調(diào)整是所得稅前不扣除?

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快賬用戶8248 追問 2020-08-11 18:59

題目里不是說雖然當時忘記了管理費用,但是在納稅申報的時候扣除了嘛。我想問的是,如果當時納稅申報的時候管理費沒有扣除,2017年因前期差錯更正而調(diào)整的未分配利潤是多少

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齊紅老師 解答 2020-08-11 19:03

您好,調(diào)整的金額是375*(1-25%)

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快賬用戶8248 追問 2020-08-11 19:09

嗯嗯,感謝(?′?`?)*??*另外,能麻煩您看一下這道題嗎?他這到底是按480還是470來攤?我有點蒙。。。

嗯嗯,感謝(?′?`?)*??*另外,能麻煩您看一下這道題嗎?他這到底是按480還是470來攤?我有點蒙。。。
嗯嗯,感謝(?′?`?)*??*另外,能麻煩您看一下這道題嗎?他這到底是按480還是470來攤?我有點蒙。。。
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齊紅老師 解答 2020-08-11 19:15

您好,不好意思,后面的題目涉及擔保余值,我不是很理解。

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