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老師,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的余額跟利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)的金額不一樣怎么查,我就發(fā)現(xiàn)是一筆開票服務(wù)費(fèi)的金額呢,但我分錄做對(duì)的啊,不知道到底什么原因

2020-08-09 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 17:59

你好 你用了以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶8118 追問 2020-08-09 18:00

就7月份發(fā)生的啊

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快賬用戶8118 追問 2020-08-09 18:01

未分配利潤(rùn)的期末余額減去年初余額不是剛好利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的余額嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-09 18:02

你的分錄是怎么做的

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快賬用戶8118 追問 2020-08-09 18:04

支付的時(shí)候借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅款),貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶8118 追問 2020-08-09 18:07

然后結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-08-09 18:07

把管理費(fèi)用貸方的那個(gè)放到借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶8118 追問 2020-08-09 18:11

對(duì)了,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-09 18:14

不用客氣的,應(yīng)該的

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快賬用戶8118 追問 2020-08-09 18:15

為什么要負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-09 18:21

費(fèi)用發(fā)生額在借方 放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益去不到數(shù)

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