你好 額外收取的嗎 支付到了公戶嗎
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因?yàn)槭裁?/p>
6月份有出口報(bào)關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開票收入嗎? 這個(gè)未開票收入和增值稅申報(bào)的未開票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢的
老師,2020年12月我們給某個(gè)公司開了81600的發(fā)票,但是對方一直沒有付款。去年聯(lián)系對方的時(shí)候,對方說他們會(huì)計(jì)已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶,供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)單,我司還不知道是在A公司還是B公司購買,所以報(bào)價(jià)單需方填了兩個(gè)公司,請問蓋章怎么蓋,還是說分開兩個(gè)公司報(bào)價(jià)單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,公司通過對應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅額為13萬元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢進(jìn)度嗎?
若是5月收到的8000元沒開票,然后在未開票收入欄報(bào)稅,7月又把這筆8000元開票了,那納稅申報(bào)表要怎么填?
請問簽訂了招標(biāo)代理合同,開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi)”是否可以?
老師,公司危廢處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
正常對公走賬,但是要扣他所開發(fā)票的7個(gè)點(diǎn)錢
借銀行貸營業(yè)外收入 單獨(dú)收的這么做
老師您指的是7個(gè)點(diǎn)錢做營業(yè)外收入嗎?
那之前的都是正常做賬嗎
你好是的,是這么理解。
老師例如開2萬元的發(fā)票候?qū)Ψ綄珔R入2萬,需要退給對方2萬減去點(diǎn)錢1400,那這個(gè)賬,怎么總體做分錄那我那
之前是多收了 支付稅點(diǎn)不應(yīng)該是購買方支付
老師能把業(yè)務(wù)的流程分錄告訴我一下嗎?
我這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)在是不太懂
借營業(yè)外支出貸銀行存款一千四。
老師您看我寫的的分錄對嗎
你好 分錄是正確的。
老師我寫的營業(yè)外支出的金額對嗎,還有其他的分錄可以做嗎?
對 其他的分錄金額稅額都是對的。
收點(diǎn)我寫的是支出,對嗎,還是收點(diǎn)是支入,或者是扣完點(diǎn)錢后,營業(yè)外支出是,18200
借營業(yè)外支出貸銀行
老師您回答我的是那個(gè)數(shù)是支出,哪個(gè)是支入
第二個(gè)分錄 倒數(shù)第二問不就是問1400的那個(gè)嗎