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一、某公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、1月3日,從銀行提取現(xiàn)金1000元。 2、1月5日,購買原材料,發(fā)票顯示價(jià)格為70000元,增值稅13%,材料尚未到達(dá),對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,款項(xiàng)未支付。1月10日原材料入庫,并支付上述款項(xiàng)。 3、1月11日,銷售產(chǎn)品一批,增值稅銷項(xiàng)發(fā)票顯示價(jià)格為50000元,稅率13%。收到對(duì)方開具商業(yè)匯票一張,票面金額為56500元。 4、1月20日,進(jìn)行存貨清查。發(fā)現(xiàn)原材料A盤盈5件,每件30元,未查明原因;材料B盤虧10件,每件100元。盤虧原因?yàn)楸9軉T李某過失,按照規(guī)定,由李某賠償500元;盤虧材料C5件,每件300元。原因系自然災(zāi)害所致,保險(xiǎn)公司賠償1000元。 5、1月28日計(jì)算本月應(yīng)發(fā)工資為:管理部門50000元,銷售部門40000元,生產(chǎn)車間80000元,車間管理部門20000元。在1月31日以銀行存款發(fā)放工資。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫出會(huì)計(jì)分錄

2020-06-18 15:13
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-18 15:19

1 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:銀行存款 1000 2 借:在途物資71000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9100 貸:應(yīng)付賬款80100 借:原材料71000 貸:在途物資71000 借:應(yīng)付賬款80100 貸:銀行存款 80100 3 借:應(yīng)收票據(jù)56500 貸:主營業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500 4 盤盈A原材料 借:原材料150 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益150 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益150 貸:管理費(fèi)用150 盤虧B材料 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益1000 貸:原材料1000 借:其他應(yīng)收款500 管理費(fèi)用500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益1000 盤虧材料C 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益1500 貸:原材料1500 借:其他應(yīng)收款1000 營業(yè)外支出500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益1500 5 借:管理費(fèi)用50000 銷售費(fèi)用40000 生產(chǎn)成本80000 制造費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬190000 借:應(yīng)付職工薪酬190000 貸:銀行存款 190000

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