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二、某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為80000元,另支付增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)5000元(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購農(nóng)產(chǎn)品一批,用于生產(chǎn)和委托加工,取得收購發(fā)票注明的金額為20000元(3)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批材料被盜,該批材料的采購成本為20000元。(4)銷售機(jī)器一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為60000元,另開出一張普通發(fā)票,收回逾期包裝物押金8475元(5)以舊換新方式銷售冰箱10臺(tái),同時(shí)回收10臺(tái)舊冰箱,每臺(tái)收購金額為100元,取得現(xiàn)金凈收入為28380元。已知每臺(tái)新冰箱市場零售價(jià)格為2938元。(6)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品3A牌外套100件作為福利發(fā)給本企業(yè)的職工。已知3A牌外套尚未投放市場,沒有同類外套銷售價(jià)格;每件外套成本600元(7)將已使用4年的機(jī)床以206000元價(jià)格售出。請計(jì)算該企業(yè)本月增值稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、本月增值稅銷項(xiàng)稅額、本月增值稅應(yīng)納稅額

2020-05-06 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-06 12:44

1.進(jìn)項(xiàng) 5000 2.進(jìn)項(xiàng) 20000*10% 3.進(jìn)轉(zhuǎn)出 20000*13% 4.銷項(xiàng) 60000*13%%2B8475/1.13*13% 5.銷項(xiàng) 10*2938/1.13*13% 6.銷項(xiàng) 100*600*(1%2B10%)*13% 7.銷項(xiàng) 206000/1.03*2%

頭像
快賬用戶r3ut 追問 2020-05-06 12:53

分錄是怎么寫呀?

頭像
齊紅老師 解答 2020-05-06 12:56

借 原材料 80000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 5000 貸 銀行存款 借 原材料 18000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 2000 貸 銀行存款 20000 借 待 處理財(cái)產(chǎn)損溢 22600 貸 原材料 20000 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出 2600 借 銀行存款 60000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 60000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 60000*13% 借 其他應(yīng)付款 8475 貸 其他業(yè)務(wù)收入 8475/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 8475/1.13*0.13

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