一家舞蹈培訓(xùn)學(xué)校,可以簡易計稅3%的

我代理記賬一家舞蹈培訓(xùn)學(xué)校,怎么給他籌劃能少交稅
本人是個會計,找了一份教育培訓(xùn)機構(gòu)的會計工作 這個 機構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險的方法嗎?
老師好!公司是自行車協(xié)會,這兩天收了20個學(xué)生培訓(xùn)費,可以開發(fā)票給他們。然后又招了一個老師,要給一個勞務(wù)費,但是去不了稅務(wù)局代開發(fā)票。請問,我現(xiàn)在做賬怎么做?稅那個又怎么處理?
老師,我們是駕駛員培訓(xùn)學(xué)校,然后又有一個職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。技能培訓(xùn)學(xué)校招收到的學(xué)員委托給駕校培訓(xùn),因為只有駕校才有駕培平臺系統(tǒng)才能培訓(xùn)學(xué)員?,F(xiàn)在稅局來查賬,說我們招收的學(xué)員入培訓(xùn)學(xué)校的賬的這部分應(yīng)該算是駕校的收入才對。他們這樣說合理嗎?我們有什么反駁的理由嗎
老師待認證進項稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
小規(guī)模納稅人在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
新成立的,公司注冊的是有限公司,法人是舞蹈老師沒有交社保。個稅這塊怎么申報,個人這塊開工資么?
法人如果有職務(wù),比如經(jīng)理,可以開工資
還有兼職老師的課時費?計入成本,這塊兼職的老師是不是也給交個稅?怎么才能避開個稅?
兼職老師的課時費可以計入成本,按照工資薪金納個稅,低于5000的不繳納
給兼職老師開工資社保這塊不交有問題嗎
你在合同約定不交社保