你好,你是合并繳納個(gè)稅嗎? 分錄 借管理費(fèi)用-工資、獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資、獎(jiǎng)金 借:應(yīng)付職工薪酬-工資、獎(jiǎng)金 貸:銀行存款 個(gè)稅

月工資12000元,年終獎(jiǎng)3000元要交多少稅及會(huì)計(jì)分錄
老師,1、每月應(yīng)發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實(shí)發(fā)3240元。年底年終獎(jiǎng)10萬(wàn)元應(yīng)交多少個(gè)稅?。 2、月發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實(shí)發(fā)3240元.年底年終獎(jiǎng)15萬(wàn)元。應(yīng)交多少個(gè)稅?" 3、每月應(yīng)發(fā)工資5000元,交完社保1760元,實(shí)發(fā)3240元。年底年終獎(jiǎng)6萬(wàn)元。應(yīng)交多少個(gè)稅?老師,我不會(huì)算個(gè)稅,你可以把步驟和方法講解一下嗎,然后列式算出來(lái)最后要交多少個(gè)稅嗎
老師:年終獎(jiǎng)45萬(wàn),月工資5000元,個(gè)稅需要交多少
馬上年底要發(fā)年終獎(jiǎng)了,如果員工月工資8000元, 年終獎(jiǎng)5萬(wàn)元, 請(qǐng)問(wèn)要交稅多少
每個(gè)月29700元工資,然后年終獎(jiǎng)144000項(xiàng),交社保471.87元,這樣我需要交多少稅
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

