你好,期初余額應(yīng)該用上月的期末余額,調(diào)節(jié)表只是用來對賬
老師,我們是中小學(xué)往來賬,對賬后需要做余額調(diào)節(jié)表。不知道該怎么做,框架大概是這樣,具體內(nèi)容不知道咋弄了,請老師能給個(gè)步驟吧
老師,請問我目前負(fù)責(zé)中小學(xué)的帳,其中往來賬,對賬后需要做余額調(diào)節(jié)表。請問期初余額是用上月調(diào)平后的期末余額嗎
老師你好,請問一下我有八月份的科目余額表怎么建賬?是不是入期初還是期末余額?鹿丸之后,八月份的憑證需不需要重新輸入,或者直接九月份開始憑證!我是嗯,八月份的期末余額,然后從九月份開始紀(jì)錄片中,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)表表上的不平衡!并且八月份的期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額有也不對。
老師,剛到一家小規(guī)模公司,前會計(jì)走了1個(gè)多月,沒有套賬,只有科目余額表,中期建賬就用前個(gè)月科目余額表各科目余額的期末余額做我現(xiàn)在期初余額做賬,可以嗎?需要本年累計(jì)嗎?
進(jìn)出口工業(yè),前任會計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
這個(gè)題怎么做啊啊啊啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計(jì)分錄
現(xiàn)在注冊資金是500萬,兩個(gè)股東各占50,應(yīng)該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
老師,我們發(fā)貨運(yùn)費(fèi),快遞公司開了專票,分錄怎么寫呢
老師想請教一下第四問債務(wù)和權(quán)益的比例那為什么要1+0.6呀?不是3/(5+3)呢,這一塊老搞不清楚
a選項(xiàng)沒看懂,賬面價(jià)值的確定基礎(chǔ)???墒栈亟痤~的確定基礎(chǔ)包括公允-處置費(fèi)用和預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量?
老師,購買新車掛牌的時(shí)候是不是要在電子稅務(wù)局交稅
生產(chǎn)型企業(yè)如果內(nèi)銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負(fù)是4%,那本期進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該認(rèn)證多少
老師,客戶少付貨款金額,已經(jīng)開票了,實(shí)際付款少于銷售發(fā)票金額,如何做賬?分錄怎么寫?
我將3月做賬系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)完全復(fù)制到報(bào)稅系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表中,卻發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對不上,比如流動資產(chǎn)合計(jì),流動負(fù)債合計(jì)都對不上,不知道為什么